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sap怎么复制凭证编号,sap如何复制
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复制提示
SAP如何给凭证批量编号
1、那个字段用个字符串(比如CHAR50) 定义 然后concatenate一下订单号就行了啊。这个要早LOOP里面写,相同物料+物料凭证时,就压缩一个进去。
2、SAP的FB50屏幕限制条目数,没法一次黏贴多行。如果你要做有很多行的凭证,你有两种方案:使用F-02的快速输入,因为都是总账凭证,哪里的行更多,可以一次黏贴17行。使用批量导入工具LSMW。这个可以一次输入999行。
3、PPML文件、Postscript文件。打印到这三个任选一个都可以。这个是第一种导入编号的方式。还有一种是在制作条形码的的时候,勾选“打印时保存”,就会在打印条形码的时候,自动保存成TXT文本。文本里面就是条形码的编号了。
4、通常,一张记账凭证编一个号,不得跳号、重号。
5、最简单的办法是让你们的SAP支持人员弄个LSMW批量导入固定资产凭证工具 10分钟搞定。我估计你公司肯定不大,这个方案应该是可行的。大公司这样的固定资产采购肯定走采购订单的。
相关问答
Q1: 请问:sap系统里,像FB50这样的t-code怎样设置可以批量粘贴多条凭证记录...
1、SAP系统标准功能FB50,只能一行行输入,但使用总帐F-02的快速输入,那里的行更多,可以一次黏贴17行。 如果要使用批量导入,需要请贵公司IT人员协助开发、使用批量导入工具LSMW,这个可以一次输入999行。
2、刚做的好办,主数据录错了就冻结。新建一个正确的主数据,然后录入凭证即可。那个冻结的主数据等以后有了电器类的再利用上(解冻)就行了!还有,如果在今年已经提取折旧了也能处理的,直接把购置资产的错误凭证冲销即可。
3、最好的方法是BAPI, 如BAPI_GOODSMVT_CREATE。 这是SAP开放BAPI的本意。
Q2: SAP里的年结怎么做?
SAP结账一般成本会计操作。月结,先确认所有总账数据录入完毕,然后做CO月结。
该文档描述了在SAP对物料账期间进行管理的基本流程。
首先,要到进入财务软件,才看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。
基本楼上都回答差不多了,还有就是看你自己公司个性化的了,比如你有利润中心出报表的需求,要做利润中心结转等等。
Q3: SAP系统怎么由EXCL表导入凭证_sap如何导出凭证明细
现金日记账簿 (1)账页格式:收入、付出、余额三栏式 (2)登记方法:由出纳根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证序时逐笔登记。每天结出现金余额与库存现金核对。
如果会配置,建议使用TCODE F110的功能去处理到期账款。如果不会配置,则用TCODE FBL1N或者FBL3N, 选择所有未清账款,在REPORT LAYOUT里拉出VALUE DATE,这个是账款到期日。如果不偷懒,则可以开发ABAP。
进入 SAP 系统并登录。打开 S_alr_87013611 报表。选择所需的明细信息,并使用菜单选项 分析 或 数据导出。选择导出的数据格式,例如,CSV,Excel 或 PDF。按照提示保存文件。完成导出。
在SM30里,找到相应表,按“表示图-打印”,然后会进入打印的界面,这个界面里有你此表的所有数据,且可以在“系统-列表-保存-本地文件-电子表格”里保存至EXCEL。呵呵刚才自己也在找这个解决办法。
。用fbl1n可以看到金额和科目,但是没有科目描述。显示科目方式:请在change layout上选择G/L Account,就可以显示科目了,但是没有科目描述,你可以在fb00中查科目描述。2。
Q4: sap凭证如何复制?
1、先按Ctrl+Y,等光标变成十字形,选择待复制的ITEM按Ctrl+C,然后在待粘贴的地方按Ctrl+V。如果不行,按Alt+F12,点击“快速剪切和粘贴”试试。
2、输入凭证的时候应该有“过账含参考”的选项,输入原来的凭证号,可以把科目金额都带过去。修改金额可以直接改,修改科目可以把该科目下的金额改成零,再增加新科目。
3、在sap左上角的事务代码框里输入obh2,按下回车;会弹出一个温馨提示窗口,不用管它,点击对号按钮就完事了。图片 选择公司代码范围,源会计年度输入2022,目标会计年度选择2023,点击左上角的执行按钮。
4、SAP限制条目数,没法一次黏贴多行。如果你要做有很多行的凭证,你有两种方案:使用F-02的快速输入,因为都是总账凭证,哪里的行更多,可以一次黏贴17行。使用批量导入工具LSMW。这个可以一次输入999行。
5、复制文件夹001(包括里面的所有文件)命名文件夹002;打开002 文件夹,用记事本打开后缀名为.lst 文件;把把代表账套号信息的001,全部替换为002;保存并退出。分别引入 001 和 002 账套。
6、(1)账页格式:收入、付出、余额三栏式 (2)登记方法:由出纳人员根据审核无误后的银行存款收款凭证和银行存款付款凭证序时连续登记的账簿。分次与银行对账单进行核对。
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