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sap预付定金,sap预付账款
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请问SAP中如何处理预付、预收帐款等操作?
1、我告诉你简单的办法:增加一个做预付款的审批的流程,就在采购订单审批里加一个做预付款付款的人去审批,他如果做完了预付款就审批订单,审批完成的订单就可以认为是已经有付款了的。
2、“/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标,可能需要点击几次才能返回到初始界面,此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。
3、.自动付款的内部控制点 对于存在大量付款业务的企业,SAP财务系统一般使用排队自动付款的功能,来规范付款流程和加速业务处理。
4、在SAP财务处理中,对个人借款之类的账务处理操作是:打开财务软件,点击凭证录入;在记账凭证直接录入会计分录:借:其他应收款-个人 贷:现金/银行存款 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。
5、您只能设置应付或预付作为统驭科目。比如设置应付账款作为统驭科目,预付可以通过选择特别总账标志来选择。反之设置预付为统驭科目,应付可以通过选择特别总账标志来选择。
6、对成本中心的投料(费用性消耗);转就是转储,转储含车间之间转储、工厂之间转储、跨公司转储、跟单与不跟单转储等;盘点在SAP中只提供了盘盈亏的账务处理功能,如果需要打印盘点表、盘点卡等,需要另外开发处理。
相关问答
Q1: 什么叫做特别总账
总账是指总分类账簿(General Ledger)也称总分类账。是根据总分类科目开设账户,用来登记全部经济业务,进行总分类核算,提供总括核算资料的分类账簿。
一个客户或供应商或资产只有一个统驭科目,F-02记账的时候,若不选特别总账标示,则记账在主记录中的统驭科目中,一般为应收应付。
特别总帐 是 统驭科目 中 (AR/AP 部分)的特殊用法。
事实上,使用特别总账标志B,系统会带出科目2201010000,使用其他不同的特别总账标志,会带出其他不同的科目。这就是SAP中特别总账标志的作用:对供应商记账时,通过特别总账标志,控制记账到不同的统驭科目。
因为sap特别总账是一个记账软件,方便客户记录在日常生活中的金钱交易,我们只是使用者,所以sap特别总账只有客户。
sap租赁的特别总账标识cbd的意思是指中央商务区。中央商务区简称CBD是指一个国家或城市里主要商务活动进行的地区。SAP中特别总账标志的作用是对供应商记账时,通过特别总账标志,控制记账到不同的统驭科目。
Q2: 信贷检查会在什么单据进行检查?sap
SAP系统对客户信贷管理信息的及时动态更新,以及信贷控制策略的实现是通过SAP系统的后台配置完成的。在这里针对不同信贷控制范围、不同风险类别、不同信贷组的组合进行详细的信贷控制设置,以实现企业的信贷控制策略。 定义信贷控制范围。
主要包含,查询人行个人信用征信系统,核查客户是否存在不良信用记录, 查询公安部身份系统,核实借款人身份信息是否真实。 实地调查,核查借款用途真实性,抵押物是否足值有效。
车辆保险收据等。通过此类单据,可以对客户所述信息进行侧面印证,例如,客户告知的一些费用是否真实发生。可以通过发生的费用的实际金额进行数据交叉检验,印证获取信息的准确性。
SAP ERP内会对客户进行信用额度的控制,这个信用额度表示客户在未回款的情况下允许发货的额度,再通俗点说就是客户可以赊账多少。这里的静态信贷超过就是表示客户信用额度超过的意思,表明客户不可以再赊账了。
监控信贷资金流向包括,是通过账户分析监测信贷资金是否转入保证金账户或开立定期存单,防止资金用于归还贷款(借新还旧除外),用于支付贷款利息等。
Q3: sap如何取消在建工程预付款
1、特别总帐标志:为了实现对一个供应商或客户同时进行两个或两个以上科目核算,将一个科目作为供应商或客户的基本统驭科目,其他统驭科目通过不同的特别总帐标志区分出来。
2、AIBU结算固定资产可以通过AIST进行冲销。冲销为最后一次做AIBU产生的凭证。如果您做了多次AIBU要进行冲销,那么要做多次AIST。
3、对错误的预制凭证一般不建议对其进行删除,因为删除后凭证中的所有会计信息将会被全部删除,而会计制度是不允许空号和跳号,因预制凭证可以对所有的行项目进行修改。对错误预制凭证进行修改正确后在重新过帐。
4、如果AP凭证已经通过F110清账,则建议中无法再导出或则重置已清项再建建议;如果未成功清账,则可以重建建议,输入相同的参数。
5、不太明白你的意思,预付款用特别总账标识,将发生的费用归集到在建工程即可。
6、在SAP系统中,取消旧生产订单占用的物料通常需要执行以下步骤:打开SAP系统: 打开SAP系统并登录到你的用户帐户,以便执行相关操作。进入生产订单: 使用SAP的菜单导航或相应的T-Code(交易代码),进入生产订单管理界面。
Q4: sap采购订单历史
在SAP内销售订单和采购订单、收货联系不大,但采购订单和收货的联系是极为紧密的,只要采购订单不被取消,那么就肯定要有收货环节,如果没有收货,采购订单将一直是未完成状态,不能对供应商付款。
如果想使用单独采购订单来采购通常自己生产的物料,如果系统配置允许,可以在销售订单中覆盖该项目类别。尽管,sap r/3系统的标准版本不支持该事务。对于通常自己生产的物料,在销售2屏幕的项目类别组字段输入项目类别组norm。
进入ME13界面输入要查找的供给商代码和料号和公司和采购组织和信息类别后运行后点击上方的菜单附加 的修改 选项输入要查找的日期即可查到对应的修改记录。
sap在ME21N下采购订单的时候一定要输入信息记录,设置方法为:在SAP主界面中抬头指令框中输入ME21N并回车,进入创建采购订单界面,选择“WF-标准采购订单”,输入供应商代码。
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