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sap差异分摊,sap未分摊差异的来源有哪些
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SAP分摊和分配的区别_sap在制品差异分摊
1、分摊与分配的主要区别:分摊的对象是一个打包的次级成本要素,分配则更清楚的描述了成本要素被分到了哪里去,保留了原成本要素。实际成本的计算:材料是和MM ,PP模块集成直接进入生产订单,生产成本的。
2、分配是指对于每个成本中心的成本结转到另外的成本中心,被分配的成本中心成本费用结为零。
3、通常SAP分配分摊方法有:简单分配;基于指标分配;简单分摊;基于指标分摊;基于作业的分摊。分摊与分配的主要区别:分摊的对象是一个打包的次级成本要素,分配则更清楚的描述了成本要素被分到了哪里去,保留了原成本要素。
4、假设期初是100PC,期末50 PC 库存,也就是说出库是50PC,那么差异就各分摊50%。
相关问答
Q1: 请SAP方面的专家指导一下生产订单成本是如何结算的,单级和多级差异如何...
1、SAP-FICO订单结算是针对生产订单中收集的料料成本、人工成本以及制造费用的成本计算汇总,并将成本差异计入到完工的产品中的一个过程。订单结算产生的会计凭证为:DR :产成品差异 CR:生产成本-工单转出。
2、入库时候物资的成本是按照采购订单的价格入的,等来的时候才是最终的成本,差异就是这两者不一样造成的。
3、sap在日常交易中,库存异动都是用标准成本价,在采购收货环节,会产生采购价格差异。而生产订单完工后,通过结算产生生产差异。你可以通过启用物料帐,在月结时将这些差异进行单层和多层的分摊,产生实际成本。
4、SAP FICO成本结算的流程到底是怎样的 我给你参考的结算流程吧,包含了基本的步骤,包括了COPA,但是因为各个公司的配置流程的差异,结算步骤会存在差异,我在下面列示的仅供你参考。
5、计划价格 实际价格 计划价格是由TCODE KP26维护的。在生产订单计划成本的计算过程中,系统调用KP26的价格算出作业金额。其对应于某个次级成本要素。
Q2: sap退货时和财务不一致
1、兄弟 你的问题问的不对哦。成本和收入本来就是不一样的好吧。成本是标准价来的,收入是销售订单价格来的,差异能不大么,没有差异岂不是要亏本。
2、差异会计入不同的材料差异科目,如果有物料分类账的话,在月底回自动分摊掉差异。如果没有物料分类账,需要手动结转差异科目。
3、按实际数据对订单进行处理,修正sap仓库数据。以实际数据为准,sap数据进行修改,多出的数量进虚拟仓进行改正,少的货品核实出入库纪录。spa数据在出入库时会与实际不一致,是正常的,需要员工每月定期查库房,修正spa数据。
Q3: sap差异过大影响物料分类账吗
对于已产生较大差异的业务数据,如果的确影响财务核算,只能冲销物料凭证,然后按照方法二一笔一笔按批次完成一入一出的操作。希望回答能对你有帮助。
没有使用物料分类账(CO-ML)的,一般将差异在存货和销售成本里进行分摊;若是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按消耗比例的分摊。
没有物料分类账。sap退货时如果有物料分类账的话,在月底回自动分摊掉差异,差异会计入不同的材料差异科目,如果没有物料分类账就会导致财务不一致。
差异会计入不同的材料差异科目,如果有物料分类账的话,在月底回自动分摊掉差异。如果没有物料分类账,需要手动结转差异科目。
那是物料价格变动引起的。譬如你之前用的发料的标准价是10元,冲销的时候变成11元,这就有1块钱的差异了,对移动平均价的物料也是如此。
Q4: sap运行物料分类账后v价物料的材料成本差异要手工结转吗
进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
结转材料成本差异如何登明细账 结转材料成本差异,无需登明原材料明细账,只在材料成本差异细账与生产成本明细账登记。材料成本差异结转后生产成本如何转出。
本期发出材料应承担的超支差异应在其贷方结转,而本期发出材料应承担的节约差异应在贷方用红字结转,期末余额反映库存材料应承担的超支、节约差异。
确保当时没有余额的话,那有可能是物料分类账会将部分物料消耗(如成本中心领用)的成本还原到费用成本科目,导致原本为0的又有了新的余额。最主要检查的环节包括:分配分摊后,作业价格重估后和物料分类账运行过账清算后。
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