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采购sap如何对账,sap采购订单流程
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SAP软件如何做会计分录(sap系统财务怎么做账)
“A公司下有3个公司代码,X、Y、Z; 创建会计科目表CACN,并将CACN分配给了 X、Y、Z这3个公司。
收集材料单,入库单,与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口,做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法:先进先出,后进先出,加权平均等。建立材料明细账,确定产品分类。
首先,在自动付款执行的时候,系统根据操作员(如:应付账会计)输入的选择性条件,比如会计员、供应商、日期、付款方式等,从系统中采集供应商主数据中的相关信息,信息包括付款条款、付款方式、开户银行,是否冻结付款等。
打开财务软件,点击凭证录入;在记账凭证直接录入会计分录:借:其他应收款-个人 贷:现金/银行存款 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。
例如做了零部件的入库,系统自动生成分录为“借:材料;贷:应付暂估”的会计凭证,就不再需要材料会计手工去录入凭证了。当然了,设置此标志后,SAP也不允许会计人员再通过F-02录入凭证,SAP会提示如下错误。
相关问答
Q1: Sap操作(采购模块)(sap系统采购操作指令)
SAP系统操作技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。
SAP系统操作有以下技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。
sap在ME21N下采购订单的时候一定要输入信息记录,设置方法为:在SAP主界面中抬头指令框中输入ME21N并回车,进入创建采购订单界面,选择“WF-标准采购订单”,输入供应商代码。
sap采购管理主要包括的主要单据有:采购订单,发票校验,冲销发票,冲销收货。采购订单。收货的时候产生物料凭证(同时产生会计凭证)。发票校验。发票校验的时候产生(会计凭证)。冲销发票。产生(会计凭证)。
sap仓库管理出库流程:采购开单、收货、入库、采购结算、粘贴标签、上架。入库流程:开单、生成波次、拣货、分拣打单、复核打包及发货。
(1)程序编辑器命令:SE38(2)函数编辑器命令:SE37(3)对象浏览器命令:SE80 (1)SAP系统中的数据都是存储在不同的表空间中。对于这些表的查询、修改及数据整理,SAP提供有相应的操作命令。
Q2: sap凭证怎么进行银行对账
1、实现关联方对账也是SAP中的一项功能,具体操作步骤如下:创建贸易伙伴:在SAP系统中首先需要创建一个你要对账的关联方的贸易伙伴记录,包括贸易伙伴的名称、地址、业务伙伴分类等信息。
2、现金日记账簿 (1)账页格式:收入、付出、余额三栏式 (2)登记方法:由出纳根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证序时逐笔登记。每天结出现金余额与库存现金核对。
3、点击导出图标进行导出。报表的工具栏中都有导出图标,点击此按钮即可导出数据到本地电脑。在弹出屏幕中选择保存的文件形式,一般保存为电子表格。回车后,在弹出屏幕中输入文件存放路径及文件名,然后点生成即可。
4、应收账款与应付帐款根据企业实际情况是可以对冲的。比如两家企业相互进行采购,发生应收和应付账款,那么就可以相互抵消。
5、对于SAP凭证输入和凭证管理来说,有一个基本概念需要解释,那就是“清账”。在财务管理中,有些科目只需要“借贷余”的管理就可以了,比如银行科目和损益类科目等。
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