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sap汇总记账程序 sap记账期间
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急求sap总账怎么清账和做分录
1、收集材料单,入库单,与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口,做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法:先进先出,后进先出,加权平均等。建立材料明细账,确定产品分类。
2、SAP的清账,就是要找到原对应账目,然后手工清账,以达到管理的目的的。如果自动将正负抵销,就和原来的财务软件一致了,达不到SAP中清账的目的。
3、“A公司下有3个公司代码,X、Y、Z;创建会计科目表CACN,并将CACN分配给了X、Y、Z这3个公司。
4、首先进入收款清账界面。其次点击选择未清项。然后选择需要清账的凭证行。最后选择对清即可。
5、系统中需要记录供应商的每张发票是否已经付款了,客户的每张发票是否已经收账了,各种未达的资金项是否已经到账了,等等。对于这些科目来说,每笔交易都要分门别类地予以记录,这就是行项目清账。行项目是逐笔逐清的。
6、SAP中关于清帐有一个配置,针对本位币的清帐不计算汇差,如果勾选了此项。F-03用本位币去清帐时,显示的金额不是总帐FBL3N中的,而是会按实时汇率重新计算。即用本位币去结清外币,不会产生汇兑差异。
相关问答
Q1: SAP里的年结怎么做?
首先,要到进入财务软件,才看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。
SAP结账一般成本会计操作。月结,先确认所有总账数据录入完毕,然后做CO月结。
确保当年12月财务月结已经完成后进行本年的年结,年结按以下步骤执行。
这个问题最可能的原因是BW没有重新抽数,即BW在你第一次折旧后抽取SAP数据一次,在你第二次计提折旧后没有重新抽数,导致你第二次折旧的数据没有进入到BW,所以BW会少数据。
Q2: 怎么用SAP软件记账
sap财务系统做账流程,首先安装sap财务软件,开账套建账,设置本单位所用科目,基础数据录入后,两边平衡,启用账套,根据原始凭证,开始录入凭证,分科分类。
收集材料单,入库单,与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口,做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法:先进先出,后进先出,加权平均等。建立材料明细账,确定产品分类。
SAP中有的会计科目设置为 只能自动记账 ,这样设置有什么作用呢?哪些科目需要设置自动记账呢?一起来了解一下吧!不同于其他ERP软件,SAP是一个集成性很强的软件,财务和业务高度集成。
FSP0:在会计科目表层创建会计科目;FSS0:在公司代码层创建会计科目;产生这个问题的原因是这样的:CACN这个科目表是复制系统中的科目表得到的,随后在创建科目的时候,很自然的想到能不能直接利用现有的,而不用创建。
sap的统驭科目是不能直接记账的 在SAP系统中统驭科目的记账要使用统驭科目的记账码129等加上特别总账标识进行记账,这是因为要跟明细帐集成。
单独打开新的窗口一般点击上图红圈中的图标,“/O”一般结合事务码使用,例如“/OF-02”表示打开一个新的窗口,并进入到F-02记账界面。“/NEX”:直接退出SAP系统。
Q3: SAP中不同币别如何做账
如公司需要便按不同币种设置明细,分别核算。一般按当月汇率换算人民币,收货款的时候,差额记到汇兑损益里。汇兑损益亦称汇兑差额,就是由于汇率的浮动所产生的结果。
结算都是按照凭证货币去结算的,一个凭证有很多个币位,一般是document currency, local currency 1,local currency2 例如中国公司,使用CNY,凭证货币是USD,入账100USD,凭证货币是100USD,local currency是600CNY。
按照以下步骤进行:在SAP系统中,创建外币账户并进行设置,包括汇率、币种等信息。在SAP系统中,创建外币凭证,并填写相关的信息,如借贷方科目、金额、币种等信息。
Q4: sap收票与财务记账顺序
1、没看明白你的提问,我理解可能是2个点,第一点销售发票 的做账,在应收帐下面有个明细科目应收账款---XXX 公司,就知道 应收对方的货款了。还有一个就是你说的是发票开的哪些货物跟发货单 对应起来。
2、先收货,库存成本就有了。再发票验收,如果金额有差异,会计入材料成本差异,照样进成本,但如果先收票,则进的是预付或应付。因为没有成本科目可以立账到。如果,如果要进成本,建议先收货。哪有付钱那么积极的。。
3、收到承兑汇票会计分录:借:应收票据,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额);或收到票据抵偿之前的应收账款 借:应收票据,贷:应收账款。收回到期票款,借:银行存款,贷:应收票据。
4、进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
Q5: SAP固定资产明细账导入后,怎么过账到总账
1、OASV直接录入对应的资产科目余额;OAMK清除科目统驭,f-02录入科目余额后恢复统驭。
2、在固定资产新增、变动、清理时在固定资产模块做相应的卡片,然后在凭证处理中点击该卡片汇总或单张生成凭证即可。每月月末在对账功能里进行总账与固定资产模块的对账即可。其他软件参照上述操作即可。
3、通过统驭科目的明细账实现总账科目和明细账平行记账的。
4、SAP系统的固定资产模块首先要上线,相关配置工作都必需做完善。对账面资产和公司设备实物进行盘点,确保账实一致。
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