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sap反年结步骤 sap反记账用于什么科目
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sap如何修改最晚资产结算年度
1、,固定资产年结AJRW/AJAB ABST/ABST2核对资产总账和明细账是否相等,核对正确结转资产余额到新的会计年度。如果是在新的一年中执行 ABST2,请先执行 F.16 后,再执行 ABST2 检查 。
2、会影响本年至折旧结束年度的折旧金额,系统会对本年已经计提的折旧做调整,体现在下个折旧月份。由于延长了折旧年限,剩余每个月的折旧金额会变小,标准报表的资产余额会变大,就是净值会变大。不过最终的残值不会有变化。
3、一般来说是在年初更改,固定资产更改折旧年限属于会计估计变更,用未来适用法,即在变更当期及以后期间,采用新的会计估计,不改变以前的会计估计,也不调整以前的报告。
4、固定资产使用年限错误,是可以修改的,只是实操中会比较麻烦,如果只是当年的数据错误,可以先按调整后的使用年限来调整本年的折旧额,如果已经跨年的,则应该调整以前年度的数据,可能涉及到企业的年报和所得税的退税或者补税。
5、已经上线的资产日期不建议修改成1号了,新接管的资产可以从接管日期开始,通过购置的方式放到系统中。
相关问答
Q1: sap固定资产重新结转余额年末转不到年初
这个问题最可能的原因是BW没有重新抽数,即BW在你第一次折旧后抽取SAP数据一次,在你第二次计提折旧后没有重新抽数,导致你第二次折旧的数据没有进入到BW,所以BW会少数据。
SAP没有反年结,但可以重新再年结,可以在1月份月结前做2次的,月结后就不要做了,毕竟1月份的报表已经出来了。重新年结可以参照 genwayxah 的
上年余额可以通过账簿的年末结转,结转到本年作为年初数。比如库存现金2020年期末余额是2万,在做年末结转的时候,就把库存现金余额2万填写在上年结转行次的余额栏次,这样就顺利的把上年年末数结转到今年年初数。
是的,一般每年年底结转一次帐套,上年所有科目余额就自动结转到下年了,所以财务报表的上年期末数也自动结转为下年的期初数了。
如果都记账了 那么再用帐套主管登陆系统管理(日期为09年1)点击年度帐、最下面的结转上年数据,结转的时候有顺序限制的。
如果确实不需要制单,在批量制单的界面中,删除制单记录,那么即可正常月末结转。固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生产凭证怎么办?批量制单中把相应的业务员记录删除。
Q2: sap总账年结公司代码不在上一个记账期间
步骤1:按照系统路径或事务代码进入-输入公司代码、期间和年度(需要打开的期间)-执行完成期间的打开 在关闭期间前,一定要通过MMRV查看当前所在期间,物料的期间一旦关闭是不可逆的。
f-03清帐的时候,选择的凭证有一个过账日期是9月4日,而清帐日期填的是8月31日。奇怪的是系统让过了。
确保当年12月财务月结已经完成后进行本年的年结,年结按以下步骤执行。
Q3: sap如何反年结
SAP没有反年结,但可以重新再年结,可以在1月份月结前做2次的,月结后就不要做了,毕竟1月份的报表已经出来了。重新年结可以参照 genwayxah 的
sap如何反年结? 简单的说 关账期,开账期。
正常做凭证就好了,正常情况下会自动将余额更新到下一年,如果没有更新的话,可以重新转一次余额。
sap不月结年结可以继续记账。根据查询相关资料公开信息显示,SAP没有反年结,但可以重新再年结,可以在月份月结前做2次的。
完成就可以了,不用反过来了。有调整的话,调整完之后重新结转就好了,反正不会有凭证。正常结转就可以完成了,不需要再反过来了。
Q4: SAP月末和年末结账时是先结FI再结CO模块的吗?还是是一个互相包含的流程...
1、SAP结账一般成本会计操作。月结,先确认所有总账数据录入完毕,然后做CO月结。
2、一些跨FA,BA,company code 的CO内部操作,将通过FI-CO统驭在月底调整。
3、,固定资产年结AJRW/AJAB ABST/ABST2核对资产总账和明细账是否相等,核对正确结转资产余额到新的会计年度。如果是在新的一年中执行 ABST2,请先执行 F.16 后,再执行 ABST2 检查 。
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