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sap采购过账冲销 sap 订单收货冲销
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sap里f-04的账怎么撤销
1、打开SAP菜单,输入T-code:F-04;输入被拒绝的凭证号,点击执行,即可完成删除。
2、首先打开《sap清账》的软件界面,点击页面左上角的工具箱按钮。其次选择第三个选项FBRA取消清账按钮,选择想要进行批量取消清账的内容。然后点击确定取消清账按钮,即可成完成操作了。
3、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
相关问答
Q1: sap订单入库后怎么冲销_SAP怎样取消收货过账
1、首选是问问你们的老同事,或者IT部门的SAP支持的同事。
2、首先确保sap请求释放并且未被接收。其次事务代码:SE38,输入RDDIT076后执行。然后双击该请求,修改其状态R为D。
3、如果选择“重置并冲销”,需要输入冲销原因、过账日期和过账期间。凭证的冲销:方法二若将清账的凭证只进行重置后,应对其进行冲销。对于非集成凭证和非清账凭证,可以直接在这里进行凭证的冲销。
Q2: sap订单入库后怎么冲销
1、首选是问问你们的老同事,或者IT部门的SAP支持的同事。
2、根据SAP系统的菜单路径(如下图)进入系统如下图 双击CO13进入界面。直接回车进入界面,显示出整个订单的报工明细,如下图所示 勾选中所要取消的报工,然后点击保存图标进入界面,将取消报工的原因记录好。
3、你的情况,应该是订单原料已经领出,然后要退回到参考。
Q3: SAP固定资产折旧,过账报错_sap固定资产折旧冲销
1、过账就是发货记账,一般会产生物料凭证和对应的财务凭证,且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。
2、由于误操作或者种种原因,在SAP中将不应该报废的固定资产卡片报废了,用FB08冲销报废资产卡片产生的会计凭证时系统报错,提示“财务中不能冲销的凭证”。自动化集成的会计凭证要用对应的业务事务代码反冲,不能直接冲销会计凭证。
3、成本中心被冻结了,只要更换一下新的成本中心就可以啦。
4、反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已,如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。因此即使没打,对于科目余额不会有任何影响的。不过我还是建议你把错误的凭证冲销,再重新做下。
5、然后,可通过重复运行或下一计划折旧过账运行,将这些资产的折旧过账到财务会计。 创建行项目期间执行的检查。创建行项目期间出现的错误会影响单项资产或资产组。例如,科目分配中科目缺失。
6、sap凭证过账报错原因代码没有定义, “/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。
Q4: sap中凭证已过账,生成财务凭证,发现有错,有什么办发可以冲销
因为是自动过账,财务凭证是根据物料过账自动生成的,因此,你需要冲销的是物料凭证,财务凭证会自动冲销。
SAP凭证冲销如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证,可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误,要对其进行冲销前,先查看该凭证的类型,对于不同类型的凭证,采用不同的处理方法。
先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
原因代码无非是人为标记的用来标识现金用途的代码而已;这个只会影响到现金流量表。既然是人为标记,就和你过账不过帐没什么关系;即使过账了,到行项目里面做个批量更改,改正过来就可以了。不需要做冲销。
Q5: sap冲销上月凭证,冲销错了,怎样反冲销
1、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
2、单击【账务处理】→【凭证查询】,打开【会计分录序时簿】窗口;单击选中已过账的错误凭证,然后单击菜单【编辑】→【冲销】;弹出冲销凭证,分录与原凭证相同,金额红字显示,单击【保存】→【关闭】即可。
3、使用事务代码MF12,把用户名、时间和物料号作为限制条件将该凭证筛选出来, 选择后点击冲销,将所做的反冲撤回,然后重新做零件反冲和废品反冲。
4、这个需求最好从管理、培训的方式来解决,比如只给特定的用户分配VF11权限,通过培训告诉用户不能跨月冲销发票。如果真要用系统的方式来控制,可以写copyingrequirement来实现。
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