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sap应收汇票怎么配 sap应收应付
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问题请教:如何在SAP中使用应收票据?
Re: 问题请教:如何在SAP中使用应收票据?QUOTE: 最初由 tony_sy 发布建立应收票据科目,作为统驭科目,对应客户;原建立了一个应收帐款科目,也是统驭科目,对应客户。下面的操作该如何处理?急,先谢过了。
在SAP中,某些业务对象会有状态的属性,用来控制和约束该业务当前的操作。比如PM模块的工单和PS模块的项目定义,状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中,而是由SAP统一管理。
打开财务软件,点击凭证录入;在记账凭证直接录入会计分录:借:其他应收款-个人 贷:现金/银行存款 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。
录入“应收票据”的期初余额,需要双击如图选中的单元格。请点击输入图片描述 在弹出的“辅助期初余额”窗口中点击“往来明细”。请点击输入图片描述 再在弹出的“期初往来明细”窗口中点击“增行”。
相关问答
Q1: SAP中汇票托收流程怎么怎么走?汇票明细能在SAP中查看么?
用特别总帐标识W处理应收票据业务。客户的统驭科目就设为“应收账款”。
SAP中没有某个表或某个字段来记录部分核试验或没有校验,只有向楼上所说的EKBE计算已有过的校验。
AB 代表清账。SA 代表总账。RV代表销售。W开头的凭证类型一般是与物料的移动相关的。K开头的凭证类型一般是与供应商有关的。D开头的凭证类型一般是与客户有关的。
在SAP中,某些业务对象会有状态的属性,用来控制和约束该业务当前的操作。比如PM模块的工单和PS模块的项目定义,状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中,而是由SAP统一管理。
Q2: 请问SAP中如何处理预付、预收帐款等操作?
特别总帐标志:为了实现对一个供应商或客户同时进行两个或两个以上科目核算,将一个科目作为供应商或客户的基本统驭科目,其他统驭科目通过不同的特别总帐标志区分出来。
SAP里 标准功能是无法体现做到在PO中体现的预付款流程的。
在SAP财务处理中,对个人借款之类的账务处理操作是:打开财务软件,点击凭证录入;在记账凭证直接录入会计分录:借:其他应收款-个人 贷:现金/银行存款 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。
输入事务码FB08,然后将对应凭证号输入,并选择冲销原因,然后保存,即可以完成这笔预付款请求凭证的冲销。冲销完成后,可以在采购订单页面看到这笔冲销的预付款请求。
所以在你所举的例子里,在确认收入的时候应该直接冲预收款,而不是再计应收。因为你重复计应收和预收对所有者权益虽然没有影响,但会虚增资产和负债,不符合会计核算原则。预付款和应付款同于以上的原则。
将应收账款的借方和预收账款的借方合计到一起,计入到应收账款的借方;应收账款的贷方和预收账款的贷方合计到一起计入预收账款的贷方。
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