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sap先货后票,sap销售订单发货
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如何在SAP中先预制发票,经过一系列审批才真正过帐?
”方法如下:进入SAP系统的预制发票过账界面。在输入预制发票信息的过程中,根据实际情况选择多条贷方科目进行分录。对于每一条贷方科目,需要填写相应的金额和其他必要的信息,如成本中心、利润中心等。
对预制的会计凭证,可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面,点击 过账 按钮(就是保存图标的按钮)进行过账,也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单,进行 批量过账 。
过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。过账时要严格按照会计分录所规定的应记账户、应记方向、应记金额进行,否则就会发生错误。
即将过账,但是还没有过账的,比如采购了一个东西,然后收到了对方开的发票,那么就由采购的人做一个预制凭证,但是这个凭证需要财务来确定,最后过账,产生会计凭证。
是的,过账前要核对预制发票和实际业务发票是否一致,一致的情况下,点击记帐进行过账,过账后凭证数据反映到财务系统中,从财务报表才可看到。
相关问答
Q1: sap中某些行项目基于收货的发票校验无法勾选
在基于收货的发票校验的情况下,必须在系统中先收货,再做发票校验,发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示,需要先收货。
有可能此订单已经做过发票校验了。有可能其它人正在对此订单做操作,也就是说此订单正处于锁定状态。如果是第一种情况,可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史”,看是否有发票存在。
自动带出的543移动项目并非必须的,是可以不勾选的,然后也可以正常过账;可以设置缺省值,让客户收获货用户收货时自动打上勾。在MIGO左上方的设置里选择缺省值。
在SAP发票校验时,会根据收货项目代出需要结算的金额, 财务在根据实物发票输入票面金额。产生差异后,可以根据系统设定采取不同的措施,比如产生警告消息(同时会支付冻结),产生错误消息。
sap发票校验是MM模块中采购流程的一步,一般企业在做发票校验时,都是基于收货的发票校验。发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计,成本控制和资产管理部分的连接。
Q2: SAP的凭证日期和记账日期是不是就像传统凭证下的原始凭证日期和记账凭证...
记账凭证日期——编制会计凭证的日期,也是登记会计账簿的日期。报销凭证日期——填写报销单的日期,与取得报销款项时间可以一致,也可不一致,取得报销款项的日期一般不在会计业务中反映。
严格来说,企业应该按照业务发生的日期来记录记账凭证,而原始凭证又应该和业务实际发生的日期一致,所以记账凭证的日期是应该和原始凭证的日期一致的。
记账凭证的填制日期与原始凭证的填制日期不一定要相同。出纳可以拿到原始凭证的时候就做账,因为月末结账所以一般都是月末结账的是时候一起做凭证。
但对于会计入账来说,一般要按出纳帐的时间为依据。比如,出纳以报销单登记现金记账日期可能为3月20日,但是会计做记账凭证的时候日期可以写3月31日。在实际工作中,原始凭证日期可与记账凭证日期允许有时间差,但不宜太长。
Q3: 请问SAP能做到做发货过帐时自动生成发票吗?
1、需要在后台的发货过帐部分做配置,如参照发货单出发票要在发货单部分检查,如参照订单出发票要检查订单类型与发票类型的对应。
2、可以。SAP项目实践中,销售业务里的开票(BILLING)功能,可以根据业务实际设置成自动生成。销售发票是一种用来表明已销售商品的规格、数量、价格、销售金额、运费和保险费、开票日期、付款条件等内容的凭证。
3、因为是自动过账,财务凭证是根据物料过账自动生成的,因此,你需要冲销的是物料凭证,财务凭证会自动冲销。
4、而SAP在仓库管理人员在SAP操作的时候,也就是入库过账成功的时点,直接产生财务的会计凭证,将这笔入账记录直接体现到财务账套中。
Q4: 【ERP平台】外贸企业如何在SAP环境下提高业务成本数据质量
1、每个大公司的CIO与CTO都有共同目标:一是降低成本;二是提高ROI,使公司投资创造更多价值。IT经费需要通过层层严格审查,尤其是SAP系统的运营、数据管理和支护费用。数据迁移是每个SAP系统执行和更新的核心任务。
2、产品成本数据准确与否直接影响到公司的盈亏核算和项目投标决策,而软件SAP的使用更是要首先保证数据准确这一基本目标的实现。
3、建立公司营运的数据库,累积公司的管理经验知识,不会因人员异动而流失。由系统信息的整合,可以提升公司的反应速度,不需由人力统计,可减少错误,节省人力。
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