
正文
sap物料实际成本还原,sap实际成本报表
提示:扫一扫查出行【扫一扫了解最新限行尾号】
复制提示
sap成本核算单如何结平
sap月结时像一些成本(材料)差异,该如何结转处理?~~~如果是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按...刚开始学习sap系统。
没有使用物料分类账(CO-ML)的,一般将差异在存货和销售成本里进行分摊;若是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按消耗比例的分摊。
先FB08把冲销凭证红冲掉,当然有些企业设置了02的凭证不能冲,您可以用f-02-参考凭证记账-生成反冲来做掉它。这样CO就平了。然后您和baiss搞下,让他先删掉这个初级成本要素,等删完了,再把最初那张错的也红冲掉。
Sip跨年项目成本可以像普通的生产成本一样结转。
相关问答
Q1: SAP月结跑完物料帐,成本没有结转掉。
1、确保当时没有余额的话,那有可能是物料分类账会将部分物料消耗(如成本中心领用)的成本还原到费用成本科目,导致原本为0的又有了新的余额。最主要检查的环节包括:分配分摊后,作业价格重估后和物料分类账运行过账清算后。
2、没有做成本结转,那库存商品也不实。如果报表还没有报的话,补做结转凭证,重新做报表。如果已经报了报表,也可以再补报一份报表。或者下个月再补结转凭证。
3、sap运行物料分类账后v价物料的材料成本差异不要手工结转。
4、通常这个地方的余额就是不为0,所以有一步余额结转。通常我们说资产负债权益类帐户是实帐户,损益类是虚帐户,就是因为后者在月结时余额都要结转到利润科目,然后从下月初开始又从0开始计算费用。
5、工单是不是要做技术实现(TECO),才会结转工单的成本:这个在SAP提供的标准配置中确实是这样,当然规则可以根据企业业务需求更改。技术性实现(TECO),有没有日期可以选的:没有。
6、你说的成本中心组是生产成本中心组吧,成本中心里的费用都结转到生产订单里面去了。
Q2: 谁能帮助我了解SAP系统中的成本核算流程
1、入库时候物资的成本是按照采购订单的价格入的,等来的时候才是最终的成本,差异就是这两者不一样造成的。
2、初级成本要素,它是CO模块和GL模块沟通的一个桥梁,是两个模块实现集成的基础。次级成本要素。为CO模块专用“会计科目”,如为分配分摊功能设置的成本要素等。
3、如果是实际成本,等到月底相关费用结转完成,关账完成后,就可以直接运行物料分类账计算了。具体细节可以看一下物料分类账的相关文档。平常的生产成本计算可以参看下面的链接中的“SAP_CO_PC-SAP生产成本核算配置及操作手册 ”。
Q3: sap如果没有标准成本能核算出实际成本吗
1、SAP在日常交易中,库存异动都是用标准成本价,在采购收货环节,会产生采购价格差异。而生产订单完工后,通过结算产生生产差异。你可以通过启用物料帐,在月结时将这些差异进行单层和多层的分摊,产生实际成本。
2、mm03查看的是标准成本 你如果想看实际成本,当月的是看不到的,因为你还没有核算,你能看到前几个月的实际成本。方法一:ckm3 输入物料 选择期间 “期末库存”后面有个“价格”,就是所查询月份的实际成本单价。
3、如果没有实施Material Ledger(CO-PC下面的一个功能),要看到每个产品的实际成本,要不就是根据系统里面已有的数字去手工估算,要不就是写程序帮助你去分摊各种实际成本与标准成本的差异,从而得到实际成本。
4、过量或吸收不足,是指将各成本分配分摊至订单时,没有分配完毕,尚有剩余未分配成本(吸收不足);分配过多,导致分配后结余为负数(过量)。
关于sap物料实际成本还原和sap实际成本报表的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。








