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SAP发票检验,sap发票检验报错用于税代码J2的税报表项目丢失
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问一个SAP里面发票校验的问题
1、发票检验模拟是的PPV就是发票金额与仓库收货金额的差额,你改变了这个差额,PPV自然会变化。
2、联系SAP支持团队:首先,应该联系SAP的支持团队,向他们报告发票校验被冻结的情况。将能够提供更具体的解冻步骤和支持。
3、在SAP采购业务中,基于收货的发票校验在实际应用中,出现差异的情况比较常见。其差异是指采购订单中价格和实际收到发票中价格之间的差异。这可能来源于价格变动,汇率变动或业务情形变动产生的附加费用等。
4、在基于收货的发票校验的情况下,必须在系统中先收货,再做发票校验,发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示,需要先收货。
相关问答
Q1: 【ERP平台】外贸企业如何在SAP环境下提高业务成本数据质量
1、产品成本数据准确与否直接影响到公司的盈亏核算和项目投标决策,而软件SAP的使用更是要首先保证数据准确这一基本目标的实现。
2、每个大公司的CIO与CTO都有共同目标:一是降低成本;二是提高ROI,使公司投资创造更多价值。IT经费需要通过层层严格审查,尤其是SAP系统的运营、数据管理和支护费用。数据迁移是每个SAP系统执行和更新的核心任务。
3、建立公司营运的数据库,累积公司的管理经验知识,不会因人员异动而流失。由系统信息的整合,可以提升公司的反应速度,不需由人力统计,可减少错误,节省人力。
4、SAP的一整套程序是针对所有企业的一种数据和应用集成方法,它将业务和技术进步融入了一个综合性的高品位的标准系统,即商品化软件系统。
Q2: 英文版sap发票校验被冻结如何解冻
根据新浪网查询,在主界面指令框内输入事务代码MB1B,输入完成后回车,进入退货转账过账界面,移动类型填写“344”、根据实际情况填写“工厂”、“移动原因”、“库存地点”等字段内容。
比如与某一个客户不再有业务上的往来,也不想再让销售人员建立销售订单的时候误操作,所以可以对客户主数据进行冻结。相反,如果已经冻结的客户,又有业务上的需要,那么就需要解冻了。满意请采纳,有问题再追问。
sap发票底账数据不存在,重新上传即可。sap发票校验是MM模块中采购流程的一步,一般企业在做发票校验时,都是基于收货的发票校验。发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。
对于强逻辑的SAP来说,不容易通过设置来实现,如果冻结了该客户的销售订单、交货或开票,那么相应的贷向凭证也会同时冻结。
Q3: sap软件里发票校验跳出来借贷不相等是怎么回事
录入了一张凭证,借记银行存款,币别:人民币,原币金额为,汇率,贷记应收账款,币别:美元,原币金额为100,汇率4,本位币840。解决方法:在“查看-选项-凭证录入检查”中不要勾选“保存进行原币平衡校验。
填完记账凭证显示借贷不平衡,说明登录账时一定出错了。
SAP发票配送金额与发票明细金额不一致,原因不是没有选勾兑期间,是发票校验时没有逐行核对。这种情况要么接受,要么冲销重做。
发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系,标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行,SAP的一个说法而已。
Q4: sap采购管理主要包括的主要单据有哪些
应当在“采购管理”系统中填制的单据包括:请购单、采购订单、到货单、入库单等单据。应当在“库存管理”系统中填制的单据包括:采购入库单、产成品入库单、材料出库单等单据。
进货单和退货单。在采购管理子系统里,可以“核对采购”的单据主要包括进货单和退货单。这些单据用于记录和跟踪采购过程中的重要信息,包括货物数量、质量、价格、供应商、交货日期等。
采购申请单和入库单。采购申请单就是系统中第一步采购物品时提交的单据,采购申请单包括采购申请单基本信息与采购物品基本信息,填写好后需要通过审批才能进一步采购。所以是采购系统的主要单据。
货源与价格确定:指SAP中的采购询价、报价管理功能,一般国内企业很少使用这个功能,基本上线下管理,或是通过SRM管理。通常情况下根据商务谈判结果,直接在SAP中维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。
询价/报价 ME21N/ME22N/ME23N/ME29N 创建/修改/显示/审批采购订单 MIGO 收货/发货/转储 MIRO 发票校验 基本的业务流程如上所说。
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