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SAP财务账期调整,sap财务账期与物料账期区别
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SAP企业成本会计怎么做_sap系统财务怎么做账
进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
sap月结时像一些成本(材料)差异,该如何结转处理?~~~如果是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按...刚开始学习sap系统。
你必须掌握一定的成本核算知识,了解成本核算的基本步骤。你必须了解你要核算对象的生产过程,掌握它的工艺流程。建立一定的与其相对应的产品核算模式,科学的、按步骤核算产品成本。
单独打开新的窗口一般点击上图红圈中的图标,“/O”一般结合事务码使用,例如“/OF-02”表示打开一个新的窗口,并进入到F-02记账界面。“/NEX”:直接退出SAP系统。
sap财务系统做账流程,首先安装sap财务软件,开账套建账,设置本单位所用科目,基础数据录入后,两边平衡,启用账套,根据原始凭证,开始录入凭证,分科分类。
相关问答
Q1: sap结账之后可逆吗
不需要。有调整的话,调整完之后重新结转就好了,反正不会有凭证。
冲销明细,或者取消凭证,或者做反向凭证等都可以实现。
呵呵,半夜悄悄的反结账,然后快速处理到上一个月度就可以了。不过没有必要管理上应该没有需求,按实际业务处理更好点。
对报表有没有影响,当然看你是什么报表了。如果正好是成本中心相关的报表,当然就有影响。调整当然可以呀,最常规的做法就是取消这笔入账重新做一遍。
SAP没有反年结,但可以重新再年结,可以在1月份月结前做2次的,月结后就不要做了,毕竟1月份的报表已经出来了。重新年结可以参照 genwayxah 的
Q2: SAP软件如何做会计分录(sap系统财务怎么做账)
进入SAP系统,并选择相应的公司代码和会计科目。在主菜单中选择“财务”或“总账”等相关选项。在相应的选项中选择“日记账分录”或“GL分录”等子选项。在日记账分录窗口中,选择“客户”作为过账的主体。
收集材料单,入库单,与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口,做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法:先进先出,后进先出,加权平均等。建立材料明细账,确定产品分类。
sap财务系统做账流程,首先安装sap财务软件,开账套建账,设置本单位所用科目,基础数据录入后,两边平衡,启用账套,根据原始凭证,开始录入凭证,分科分类。
打开财务软件,点击凭证录入;在记账凭证直接录入会计分录:借:其他应收款-个人 贷:现金/银行存款 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。
“/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标,可能需要点击几次才能返回到初始界面,此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。
Q3: SAP的电费分摊错误后可以回转吗
1、初级和次级成本要素在成本中心收集后在月末分摊,按照统计指标分摊到接收方,分摊后在发送方和接收方都显示次级成本要素的描述,不能对初级成本要素进行追溯,分摊一般用于对成本下钻(DRILLDOWN)并不太看重的费用分摊上。
2、直接人工是通过K作业成本计算,订单重估,最后分配到订单上去的。它与物料的成本是同等的,属于直接成本,都不会参与到循环分摊上去。
3、从SAP系统里选择导出源账套,输入管理员的用户名和密码并点击下一步。在这里勾选物料进行双击,通过设置过滤条件来点击确定。选择导出文件的保存路径,确定为电脑桌面以后点击下一步。
Q4: sap物料主数据修改时间
1、看你物料主数据上要修改的什么内容:有一些是改不掉的。如,基本单位填错,删除或者冻结物料,通知采购换料号重新下单。有一些通过其他TCODE改,如会计视图的价格控制类型,可以修改。
2、首先,你要确定你的物料主数据里是否真的存了对应的供应商信息。如果你的供应商是存在物料主数据表里的,直接将这个表导出来呗。一般存储在Classcification对应的表里。
3、会计视图确定交货时成本以什么价计算(移动平均价还是标准价),成本视图的利润中心确定销售订单的收入计在哪里(当然在销售订单中可更改)等等。所以,这些物料主数据信息最终都会反映到销售订单上的。
4、除了上面介绍过的几大模块,SAP还提供了二次开语言ABAP/4 (advanced business application programming),用户还可以通过SAP内部的开发平台运用ABAP语言进行系统开发。
5、然后在BR2中将钢材配置给11工序,剩余的配置给20-30工序。这样在原材料反冲的时候,钢材只会被11外协工序反冲掉。注意外协工序中需要维护外协INFORECORD。
Q5: SAP里批量修改供应商的支付条件
首先,点击“细节”页更改供应商。其次,在“发票方”输入承运商编号,回车后供应商信息发生变更。
在采购订单中维护,或者是录入发票时手工更改。根据个人图书馆网站显示,sap供应商付款条件未出现,可以在采购订单中维护,或者是录入发票时手工更改。
sap已收货的可退货后修改供应商。具体步骤如下:在平台申请退货,平台通过申请。发快递将货物退回。商家收回货物。在SAP上重新选择供应商进行商品购买。
sap采购订单不能改供应商。sap采购订单供应商和凭证类型都是不能更改,这是SAP预定义的。所以sap采购订单不能改供应商。
在企业的仓库中,会单独建立一个供应商仓库。
不确定系统有没有批量创建采购信息记录的TCODE,但肯定是你可以 用 LSMW来批处理,建议你是参考一个采购信息记录来录屏,这样后续处理起来容易些,可以少传点字段。
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