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sap的ps项目结算问题,sap结账流程
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SAP系统发票金额大,结账金额小会计怎么记账?
有两种处理方式:以实际发票金额入账,差额部分挂往来科目,等补发票回来以后再冲减,如购货会计分录是:借:库存商品/预付账款,贷:银行存款。
如果是手续费就可以这样做。否则,就用费用冲平。这是在金额不大情况下的处理。一般纳税人的处理方法是金额不大的情况下确定货款收不回来或是发生的费用,就计入销售费。如果金额比较大,就挂在应收账款里。
法律主观:发票金额与付款金额不一致,处理如下:发票金额大于实际支付金额的,按实际支付金额入账;发票金额小于实际支付金额的,需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。
普通做账步骤:一,会计做账也称会计实务,指会计进行账务处理的过程,一般从填制凭证开始到编制报表结束的整个过程。二,根据记账凭证登记入账,小规模公司必备的账本:现金日记账;银行日记账;总账;三栏明细账。
收集材料单,入库单,与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口,做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法:先进先出,后进先出,加权平均等。建立材料明细账,确定产品分类。
相关问答
Q1: sap结生产订单为什么没有按照实际成本结算
调整内部订单:可以对内部订单进行调整。调整内部订单的生产成本-材料成本科目,将其调整至适当的物料消耗科目,再次结算内部订单。修改功能范围:存在物料差异,可以考虑修改内部订单的功能范围,将物料差异结算至资产。
按生产订单核算成本容易出问题,说明系统配置有问题或者操作有问题。这两个问题解决了,按照生产订单核算成本不会有什么问题。
SAP在日常交易中,库存异动都是用标准成本价,在采购收货环节,会产生采购价格差异。而生产订单完工后,通过结算产生生产差异。你可以通过启用物料帐,在月结时将这些差异进行单层和多层的分摊,产生实际成本。
这个是进行工单月结产生的量差,CO88结算出来的,是产出机种标准成本与备料的标准成本之间的差异,以及内部作业标准与实际的差异。在CKM3里面收据-生产里面的订单结算那行可以看到。
Q2: sap订单结算金额是负数怎么办
Sap负数订单需要平账有些科目是允许出现负数的,SAP对Dialog 输入画面是特别控制的,虽然你的类型支持负数,但在Screen 的Control 中并没有指明支持,则一样会出错。
如果结算金为负数仍然发生了,企业和供应商应该采取一系列措施,以尽快解决纠纷。首先,双方应该再次仔细检查和核对账单,以确定问题的来源,并讨论可能的解决方案。
sap发出商品是负数的原因是录入出错或者技术问题导致的。
sap贷方金额为啥是负的是因为:贷方为负数记账。在sap系统记账规则中:借方为正数记账,贷方为负数记账。因此,sap贷方金额是负的。sap贷方金额是负的不必担心,是正常情况。
Q3: sap结算状态待处理是什么意思
1、SAP中的颜色区分:红色:错误,可以选择log查看detail message。黄色:警告,一般都是由于数据不完整或者表示凭证或流程待处理。绿色:成功,一般表示处理成功,没有错误消息返回。
2、SAP 是全球企业管理软件与解决方案的技术领袖,同时也是市场领导者。30余年,通过其应用软件、服务与支持,SAP持续不断向全球各行业企业提供全面的企业级管理软件解决方案。
3、SAP-FICO订单结算是针对生产订单中收集的料料成本、人工成本以及制造费用的成本计算汇总,并将成本差异计入到完工的产品中的一个过程。订单结算产生的会计凭证为:DR :产成品差异 CR:生产成本-工单转出。
Q4: sap项目结算可以部分生产成本和gl么
初级成本要素,它是CO模块和GL模块沟通的一个桥梁,是两个模块实现集成的基础。次级成本要素。为CO模块专用“会计科目”,如为分配分摊功能设置的成本要素等。
例如,价格更改差异可以通过物料价格差异评估来获取,订单结算差异可以通过订单结算场景来获取,发票校验差异可以通过发票校验模块来获取。计算物料的材料成本差异单价。
楼上回答的已经很详细了,一般在正式结算之前,需要把所有该分摊的制造费用全部分摊完成(或分摊到生产订单上,或分摊到生产类成本中心),这是前提。
Q5: 请问SAP的PS模块的特点_sapps
1、SAP PS(项目管理模块):具有项目计划、项目预算、能力计划、资源管理、结 果分析等功能。6 SAP QM(质量管理模块):可提供质量计划、质量检测、质量控制、质量文档等 功能。
2、PS模块还可以。就中国来说,现在用PS的主要是国家电网,现在某些发电企业也准备上线PS模块,如神华集团。若说PS不是热门模块,但是几年后的事情谁又说得准呢,一个行业只要做得精都有不错的待遇。
3、SD(销售与分销),积极支援销售和分销活动,具有出色的定价、订单快速处理、按时交货,交互式多层次可变配置功能,并直接与盈利分析和生产计划模组连接。
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