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sap取消发票,sap取消发票检验
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求助:sap发票问题,请高手进来指教一下。
销售发票不能删除,可以冲销,如果是连交货单都可以不要的话, 可以直接删交货单,交货单删除之后,再查销售订单的凭证流,就不会再显示交货单号、发货过账的物料凭证号、销售发票号了。
联系SAP支持团队:首先,应该联系SAP的支持团队,向他们报告发票校验被冻结的情况。将能够提供更具体的解冻步骤和支持。
出具发票时,数量是否可以修改,是在Item Category里面设置的,参数是billing reference. ItCA-TAN该栏位的值是A。 对于数量可以更改的,该栏位的值应该是 K。
相关问答
Q1: sap怎样冲销未过账的预制发票?
1、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
2、这只是系统的一个提示信息,实际上已自动清除FI凭证,不用管它的。
3、VF11 可以冲销发票 SAP系统中,凭证一经过账,是不能随意更改。
4、T-CODE FB08冲销,冲销原因选择04红冲,这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。
5、只要是没有过账的预制凭证,不可以撤销,但可以删除。(用FBV0进入后,找到凭证号,在数据输入视图界面,点凭证下拉,点击删除,OK)。
6、首选是问问你们的老同事,或者IT部门的SAP支持的同事。
Q2: sap如何冲销发票
1、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
2、T-CODE FB08冲销,冲销原因选择04红冲,这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。
3、这个需求最好从管理、培训的方式来解决,比如只给特定的用户分配VF11权限,通过培训告诉用户不能跨月冲销发票。如果真要用系统的方式来控制,可以写copyingrequirement来实现。
4、Tcode : VL09 输入相应的界定条件,系统根据用户输入列出所有交货凭证。用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮,系统会出现“确实需要冲销次发货吗?”提示框,选择“OK”按钮确认。
5、最简单的方法是让会计开一个差额的会计凭证,把差价补齐。
6、凭证的冲销有这几种,MR8M是冲销发票凭证的,MBST是取消物料凭证的,FB08是冲销财务模块的凭证的。
Q3: sapmr8m已冲销的发票凭证如何反冲销,或者清帐
1、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
2、这个需求最好从管理、培训的方式来解决,比如只给特定的用户分配VF11权限,通过培训告诉用户不能跨月冲销发票。如果真要用系统的方式来控制,可以写copying requirement来实现。
3、说明你的这张凭证已经做了清帐(即已经做了付款)。所以,要找到这张发票对应的财务凭证,然后找到行项目里面对应清帐凭证。用FBRA对这张清帐凭证做反冲(或重置),然后用MR8M对之前的发票校验做反冲。
4、实际上已自动清除FI凭证,不用管它的。不信的话,可以在显示发票时点击一下“后继凭证”图标,正常是能弹出显示会计凭证号的对话框的,用MR8M冲销后的发票,点击后继凭证时,系统会提示你会计凭证不存在。
5、问题六:SAP中如何冲销凭证 冲销一般的凭证直接冲销即可,冲销后的凭证会作为一张单独的凭证而存在。
6、冲销凭证:为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证,与错误凭证的借贷科目、余额相同,但余额为负值。
Q4: SAP中误将他人所做凭证冲销该怎么办?
先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
重新在11月开票。照着被冲掉的那张凭证开。另外,你说没有产生冲销发票凭证的会计凭证,这句话有些难以理解。
有一种办法。你再把冲销凭证给冲回不就行了嘛?不过,需要用OBA5把此报错消息号给关掉。批量冲回冲销凭证后,再用OBA5把消息号改回来。不知道你明白没有。经过我刚才的测试,这个方法是可行的。
FB08是冲销财务模块的凭证的。凭证冲销原则:通过后勤 产生的会计凭证只能通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的;固定资产产生的凭证不可以通过冲销,只可以做一个反向的会计凭证来调整。
因为是自动过账,财务凭证是根据物料过账自动生成的,因此,你需要冲销的是物料凭证,财务凭证会自动冲销。
Q5: sap取消发票没有对应的发票
第一个销售开票是在11/4做的,会计凭证的过账是在11月,冲销销售发票是在12/6,那个时候11月份的物料账、财务账期应该已经关掉了,所以在冲销时只冲了销售发票,而没有相对应的产生一个冲销的会计凭证。
不要着急取消,取消之前先确认一下,是否已经开票,是否已经产生的会计凭证 如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过账,然后才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
...是这样的,你确认发票生成后自动生成会计凭证么?可能这个不是自动生成的,或者不应该生成会计凭证。还有种可能,是你的结算币种和销售币种没有转换。
SAP系统一张凭证只能一种货币。在凭证抬头项目里面,只能选定某一种货币,涉及多货币的经济业务,只能通过外币过渡科目。
sap取消发票和开贷项凭证区别在于目的和操作方式不同。目的不同:取消发票是指在原先已经开出的发票上进行修改或撤销,例如更改发票内容、更正错误信息或撤回不正确的发票等。
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