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sap发票取消用什么代码,sap concur怎么删除发票
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事务代码va03对应的功能是什么
根据销售订单创建交货单:VL01N,修改/显示交货单:VL02N/VL03N,交货单发货过账:VL02N,发货过账冲销:VL09,出具发票凭证:VF01,取消发票凭证:VF11,询价:VA11,报价VA21,查看定价VK13。
VA是军委总参谋部直属机关的车牌编号例如Va00001的车牌就隶属于该机构。
价值工程法(VE)又称为价值分析(VA)是一门新兴的管理技术,是降低成本提高经济效益的有效方法。
文字输入时插入或覆盖后续文字:点击状态栏右下角的INS或OVR文字,点击后相互切换插入(INS)或覆盖(OVR)。设置菜单功能是否显示对应的事务码:“菜单”-“细节”-“设置”-选择显示技术名称。
联想电脑的20bva03mcd是型号 计算机(computer)俗称电脑,是一种用于高速计算的电子计算机器,可以进行数值计算,又可以进行逻辑计算,还具有存储记忆功能。是能够按照程序运行,自动、高速处理海量数据的现代化智能电子设备。
相关问答
Q1: sap取消发票没有对应的发票
第一个销售开票是在11/4做的,会计凭证的过账是在11月,冲销销售发票是在12/6,那个时候11月份的物料账、财务账期应该已经关掉了,所以在冲销时只冲了销售发票,而没有相对应的产生一个冲销的会计凭证。
不要着急取消,取消之前先确认一下,是否已经开票,是否已经产生的会计凭证 如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过账,然后才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
...是这样的,你确认发票生成后自动生成会计凭证么?可能这个不是自动生成的,或者不应该生成会计凭证。还有种可能,是你的结算币种和销售币种没有转换。
SAP系统一张凭证只能一种货币。在凭证抬头项目里面,只能选定某一种货币,涉及多货币的经济业务,只能通过外币过渡科目。
sap取消发票和开贷项凭证区别在于目的和操作方式不同。目的不同:取消发票是指在原先已经开出的发票上进行修改或撤销,例如更改发票内容、更正错误信息或撤回不正确的发票等。
冲销凭证步骤:操作环境:MacBook,macOS(17)系统,SAP系统软件打开“填制凭证”的界面,在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单,随便填制一张凭证,后续删除该凭证可以制造断号。
Q2: sap发票的相反怎么选代码
首先,进入SAP系统,使用T-codeFB08进入凭证冲销界面,在凭证冲销界面中,输入需要冲销的发票号码和凭证日期,并选择“对冲”选项。接着,点击“执行”按钮,系统将自动生成一个冲销凭证。
登录开票系统后依次点击“系统设置-基础编码设置-自定义货物与劳务编码”进入商品编码界面,左侧选择一个商品编码类别,右侧点击“新增商品”按钮。
具体的操作步骤如下:进入SAP系统,使用F-02或FB01等交易代码生成应收和应付的会计凭证。在会计凭证中,选择需要冲销的应收和应付科目,并输入冲销金额。在会计凭证中,选择冲销的科目,并输入冲销金额。
这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
比如你应该选50的比55计入的VAT要少,那么现在的情况是你多计VAT了。那么就意味着你应该要从VAT贷方转出一部分。借 应付 贷 VAT。如果你选的50比55计入的VAT要多,那么就是相反的,你应该再补一些VAT。
供应商发票的确认是用MIRO做的吧?冲销要用MR8M,若已做付款清账,需要先用FBRA重置;如果是FB01手工记的应付的话,冲销就用FB08。
Q3: SAP中误将他人所做凭证冲销该怎么办?
1、SAP凭证冲销如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证,可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误,要对其进行冲销前,先查看该凭证的类型,对于不同类型的凭证,采用不同的处理方法。
2、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
3、重新在11月开票。照着被冲掉的那张凭证开。另外,你说没有产生冲销发票凭证的会计凭证,这句话有些难以理解。
4、有一种办法。你再把冲销凭证给冲回不就行了嘛?不过,需要用OBA5把此报错消息号给关掉。批量冲回冲销凭证后,再用OBA5把消息号改回来。不知道你明白没有。经过我刚才的测试,这个方法是可行的。
5、FB08是冲销财务模块的凭证的。凭证冲销原则:通过后勤 产生的会计凭证只能通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的;固定资产产生的凭证不可以通过冲销,只可以做一个反向的会计凭证来调整。
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