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sapfbv3的简单介绍
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sap预制凭证过账不成功
1、已经过账了。SAP条码管理系统是基于物联网条形码RFID技术的条码管理系统,主要用于制造及物流企业,该条码枪显示过账失败是已经过账导致的重复扫描,将重复的跳过扫描下一个即可。
2、移动类型101已在后台设置为自动创建定单。具体方法是:进入IMG后台,物料管理-总量控制-收货-自动创建采购订单,双击进入后,将101 GR收货的第三项“自动产生的采购订单”勾上。
3、你把上面的消息按钮点开,会告诉你明确的错误原因的。SAP是目前全世界排名第一的ERP软件。它代表着最先进的管理思想、最优秀的软件设计。世界五百强中有超过80%的公司使用SAP。中国的大型国营、民营企业90%使用SAP。
4、过账就是发货记账,一般会产生物料凭证和对应的财务凭证,且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。
5、对预制的会计凭证,可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面,点击 过账 按钮(就是保存图标的按钮)进行过账,也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单,进行 批量过账 。
6、不可以。根据查询sap相关资料显示,sap预制采购发票不可以跨月过账。预制发票凭证不得跨月,对于月底仍未形成真实过账的预制凭证,须在系统中删除预制凭证。
相关问答
Q1: 在sap系统中已过账凭证如何查询
进入SAP查询界,在凭证日期或其他列上,右键,会出现一个对话框,点击“显示”,出现更改格式,双击“清账凭证”,加入到“显示的列”,搞定。
进入帐套后,总账--凭证--查询凭证 输入需要查询的凭证即可。进入可入余额表后,找到需要查询的科目后,双击打开,可以看到明细。找到相应明细后选中,点击表头凭证,即可打开相应凭证。
sap过账之后金额可以去银行进行查。金额是一个汉语词语,拼音是jīné,在现代指纸币、硬币的面值。与面值(facevalue)、名义价值(nominalvalue)、票面值(parvalue)相同。在古代的则有金制的额饰,金饰的扁额的意思。
FBV3 可以查询预制的目标的预制凭证。如果想查过账凭证的话,只能通过后台数据库表BKPF-USNAM去查。如果你们有开发出来的会计凭证打印程序的话,这个程序也有可能会查得到。
对于已经过账的会计凭证,如果要查找的,需要在查询时勾选已过账,对于已经审核的,要勾选已审核。
Q2: 请问下sap系统删除了预制凭证会怎样,有没有什么影响?
凭证删除不了的,你删除的是凭证的行项目而已,凭证还是存在的。
只要预制凭证已经保存,凭证的借贷方,你是删不掉的。只有把金额改成0 之后,系统才会提示你,金额为0的项目将会被删除。如果这样的话,你把金额改回去据行了。
预制的会计凭证可以被删除,但因为预制会计凭证已经占用了会计编号,删除后该会计凭证编号将被跳过,由于财务的凭证编号连续性是审计非常关注的内容,所以对预制凭证的删除要非常谨慎。
复原步骤打开SAP系统。在检索框里输入代码MIR7。进入的第一个界面输入后按回车,进入下一屏幕点击删除后,屏幕左下角提示返回主界面。
使用FBV0删除预制凭证,只是将凭证行项目清空,在这个凭证上打上删除标记,凭证号码是不能被删除的。
只要是没有过账的预制凭证,不可以撤销,但可以删除。(用FBV0进入后,找到凭证号,在数据输入视图界面,点凭证下拉,点击删除,OK)。
Q3: 我在SAP系统中预制凭证且成功生成凭证号后,试了几种查询方式都无法查询...
1、进入帐套后,总账--凭证--查询凭证 输入需要查询的凭证即可。进入可入余额表后,找到需要查询的科目后,双击打开,可以看到明细。找到相应明细后选中,点击表头凭证,即可打开相应凭证。
2、对预制的会计凭证,可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面,点击 过账 按钮(就是保存图标的按钮)进行过账,也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单,进行 批量过账 。
3、不管你做什么query替代fbv3,或是通过开发二次程序查询预制凭证,最后都要经过fbv3获得凭证界面。我企图通过query联接fb03了,后来系统提示查询预制凭证还是要转到fbv3中。
4、FBV3 可以查询预制的目标的预制凭证。如果想查过账凭证的话,只能通过后台数据库表BKPF-USNAM去查。如果你们有开发出来的会计凭证打印程序的话,这个程序也有可能会查得到。
5、我没进系统看,我记得出现这个错误是因为你直接在总账里面做类似“贷记资产,借记费用”的凭证。
6、sap.预制发票中的付款条件代码,过账后就清空了原因是SAP系统过慢。根据查询相关公开信息显示:SAP系统过慢,如果启用了凭证号流,会导致凭证丢失。
Q4: SAP中哪些是后勤产生的会计凭证?
与供应商有关的凭证K(类似于付款凭证):KR(应付供应商的凭证)、KG(供应商转来的红字发票,SAP称为贷记凭证)、KZ(付款给供应商的凭证)。
会计凭证来源:1。总帐业务 :包括待摊、预提、税金等 2。
SAP系统中什么情况下会产生会计凭证 如果没有差异结转出来,肯定是没有凭证的。如果已完工产品有差异,那么KKS1会计算出差异,产生凭证。 一般是:借:单层差异 贷:价差/发票差异 等。
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