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sap预制凭证检查数量,sap凭证预览
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sap预制发票发货数量为0
sap发票金额为0是由于支付未到账的情况下开出的电子发票。解决问题情况最好的方法是和工作人员进行沟通。
确认打印驱动是否有问题。开发票系统为什么打印发票预览是空白那就是打印驱动是否有问题的,或者是开票软件是否有问题的,或者是缓冲的问题都是可以一一排除的。
”方法如下:进入SAP系统的预制发票过账界面。在输入预制发票信息的过程中,根据实际情况选择多条贷方科目进行分录。对于每一条贷方科目,需要填写相应的金额和其他必要的信息,如成本中心、利润中心等。
相关问答
Q1: SAP怎么显示一个月内的所有凭证?
既然是所有凭证,则FS10N和FB03都不太合适。FS10N是基于某组总帐科目,但无法第一时间选择POST DATE范围。FB03即便可以有一个基于月度的清单,也无法显示详细信息。故此建议用FBL3N。
进入帐套后,总账--凭证--查询凭证 输入需要查询的凭证即可。进入可入余额表后,找到需要查询的科目后,双击打开,可以看到明细。找到相应明细后选中,点击表头凭证,即可打开相应凭证。
FB03 本身是不能打印凭证的(标准功能只能打印简单的内容),你们既然能打印凭证,肯定是有自定义的开发吧,问问你们的顾问或者IT吧,如果有自定义的开发,改改开发程序就好了。
如果不会配置,则用TCODE FBL1N或者FBL3N, 选择所有未清账款,在REPORT LAYOUT里拉出VALUE DATE,这个是账款到期日。如果不偷懒,则可以开发ABAP。建议使用第一种方案,可以熟悉系统,而且绝对不会错。
你会发现这是一个很繁琐的过程,而且如果沟通上有延迟,就会造成会计信息的漏记和差错。
Q2: SAP系统中什么情况下会产生会计凭证
1、如果没有差异结转出来,肯定是没有凭证的。如果已完工产品有差异,那么KKS1会计算出差异,产生凭证。一般是:借:单层差异 贷:价差/发票差异 等。
2、网络异常。在通畅的网络下,sap开票后是会产生会计凭证的,没有产生是因为网络异常导致的,更换网络即可解决。凭证又称会计凭证,指的是能够用来证明经济业务事项发生的书面证明。
3、发票校验。发票校验的时候产生(会计凭证)。冲销发票。产生(会计凭证)。冲销收货。产生物料凭证(同时产生会计凭证)。
4、下面这些情况在SAP中都是后勤产生的会计凭证 物料凭证对应实际业务中物资部门的出、入库等库存操作记录单据,会计凭证对应实际业务中财务部门的根据原始凭证形成的记账凭证。物料凭证基于工厂层级,会计凭证基于公司代码层。
5、(2).加工完成入库,计算实际加工成本Dr:半成品/产品(可建立半成品/产品-委外加工明细科目)Cr:委外加工物资(或委托加工物资-结转)和SAP 标准不同,财务希望在(1)中产生会计凭证,希望高手能告诉如何在系统中实现。
6、像国内软件基于库存地点评估的话,就会产生会计凭证。工厂内移动转储货物库存发生移动,指定库存下的金额就会变动。
Q3: sap预制发票过账贷方科目多条
过账就是发货记账,一般会产生物料凭证和对应的财务凭证,且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。
对预制的会计凭证,可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面,点击 过账 按钮(就是保存图标的按钮)进行过账,也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单,进行 批量过账 。
不可以。根据查询sap相关资料显示,sap预制采购发票不可以跨月过账。预制发票凭证不得跨月,对于月底仍未形成真实过账的预制凭证,须在系统中删除预制凭证。
sap把收货和发票校验入帐拆分给了两个部门,收货动作就是GR,是由仓库做的存货入帐动作,借存货,贷过渡科目,当收到发票时,财务部门做发票校验入帐动作,借过渡科目,贷应付账款,这样借贷方的过渡就清掉了。
Q4: sap发票校验最多允许多少行项目
1、查NOTES,看看是不是有补丁可以突破这个限制查NOTES,看看是不是有什么地方可以做增强利用用户的强势地位,规定供应商按照你们给的开票清单进行开票,开票清单上不要超过999行项目。
2、会计凭证最多有999行,物料凭证最多9999行,这是又凭证行项目字段的长度决定的。
3、这个不可以改,最多999行。都是够用的啊,怎么会999行还不够用呢。
4、在基于收货的发票校验的情况下,必须在系统中先收货,再做发票校验,发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示,需要先收货。
5、行。代开发票清单也就是说发票开出来后只显示一个总数,具体后附个清单,最多打8行。清单,指的是详细登记有关项目的单子。
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