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sap信用证,sap 信用证
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关于信用证47A中的问题,麻烦各位高手翻译一下。
除了信用证效期,船期、交单期,超证,合同号(也可能是信用证中提到的其它ORDER MUNBER)不一致,质检证出具和签章为题,其它的不符点可以接受。如果信用证有不符点,100刀的费用将被扣减。
受益人证明以确认接受或拒绝此LC改证。交单时需提交相关改证号码。若无改证,此证明不需提交。
A ADDITIONALCONDITIONS:+ IFDISCREPANT单据是美国主办,我们会给 注意OFREFUSAL AND HOLD单据AT演示者的处置。但是,除非任何事先的指示,相反规定ARE 收到,如果我们得到的不符点放弃,文档可能 BE RELEASEDTO申请人。
信用证:47A ADDITIONAL CONDITIONS:附加条款 。信用证相关条款翻译:27 SEQ OF TOTAL: 1/1 此信用证一式一份 。40A FORM OF DC: IRREVOCABLE TRANSFERABLE此信用证不可撤销 。
without your permission and further notice to you.如果该信用证下单据发现有不符点,我们可以用于其拒绝和你处置持有文件的通知。
) 该信用证在开证人经埃塞俄比亚商业银行收到履约保证书即行生效。
相关问答
Q1: 如何用SAP编制现金流量表
现金流量表编制方法如下:第一步、从资产负债表上找到货币资金期末数和期初数(一般企业并无其它形式的现金等价物),把现金流量表最后面的现金的期末余额和现金的期初余额填上,算出现金及现金等价物净增加额。
至于逻辑取值,我给他的佳海案例里面有,他可以参照;再次,顾问,带着用户做测试,看取值的报表是否完全无误。所有的报表都是这样的步骤,顾问最重要的是根据系统的取值方式,写开发逻辑。资产负债表和现金表都是如此。
现金流量表的编制方法如下:直接法。一般是以利润表中的营业收入为起算点,调节与经营活动有关的项目的增减变动,然后计算出经营活动产生的现金流量。间接法。
原因代码?对应的是哪个字段?现金流量表就是BSEG和BKPF这两张表,我们是根据BSEG-SGTXT来做的,就是长文本,如销售商品、提供劳务收到的现金-关联方。
采用直接法编报的现金流量表,便于分析企业经营活动产生的现金流量的来源和用途,预测企业现金流量的未来前景。
有关,有关系。SAP里现金流量码没选对,应该对现金流量表编制的数据有影响,就是按审计的重要性水平,就是看金额是否达到10%的重大影响程度了,因此sap设置银行科目与现金流动有关没有打钩有关系的。
Q2: SAP一般分类和特别总帐分类有什么区别?
1、一个客户或供应商或资产只有一个统驭科目,F-02记账的时候,若不选特别总账标示,则记账在主记录中的统驭科目中,一般为应收应付。
2、特别总账是应收/应付中产生的特殊业务。根据业务类型在总账账簿中需要单独列示,如预收账款,预付账款,应收票据,其他自定义的业务等。
3、财务会计模块分为:总账、应收账款、应付账款、固定资产、银行会计、特殊目的分类账、基金管理和差旅管理。总账、应收账款、应付账款和固定资产是财务会计模块最为基础的四大子模块。
Q3: 求教sap如何处理信用证业务
“/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标,可能需要点击几次才能返回到初始界面,此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。
停电突然,有市民被困电梯内 昨日下午2点左右,花园路海蔚广场5号楼的五部电梯同时停电,不少住户被卡在了电梯里。李先生当时因为要去楼上的仓库取货,便从地下二层乘坐上了电梯。“咔一声就停了,吓了大家一跳。
固定资产转换业务范围,只能新建固定资产后,用固定资产转移的方法。
首先从战略上藐视它,学习SAP和学习其他任何的软件,本质上没有太多区别,财务的核算规则、会计凭证的要素,它都得有,一样也不能少。
Q4: SAP中的PO和SO有什么关系?
SAP中PO和SO关联在一起就需要在PO数据录入窗口的SO号码字段填入相应的SO销售订单号码,表明这些采购来的材料或成品将被用于相应的SO 销售订单发货成品,这样PO和SO就关联在一起了。
SO即销售订单(Sales Order)的缩写。
SAP里 标准功能是无法体现做到在PO中体现的预付款流程的。
一个需要关联,一个相互关联。TO = stock transfer order在plant或者company code之间进行货物移动的订单.要求对两个plant互相设置sales organization和purchasing organization。
Purchase order Cash order?Sales order 仅供参考。
SO和STO是SAP中的两种不同的销售订单类型,它们之间有以下区别: SO(Sales Order,销售订单):SO是指客户向公司下达的订单,其中包含了客户要购买的产品和相关的交付要求。SO通常用于标准的销售流程,涉及产品的销售和发货。
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