
正文
sap系统激活过账指示,sap发货过账相关说明
提示:扫一扫查出行【扫一扫了解最新限行尾号】
复制提示
SAP领料过账问题
1、具体流程如下:移动类型101已在后台设置为自动创建定单。具体方法是:进入IMG后台,物料管理-总量控制-收货-自动创建采购订单,双击进入后,将101 GR收货的第三项“自动产生的采购订单”勾上。
2、输入的贸易伙伴信息有误:在SAP过账时,需要正确输入相关的贸易伙伴信息,包括客户、供应商、银行账户等,若输入的贸易伙伴信息有误,系统会提示“请输入贸易伙伴”并无法进行过账操作。
3、进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
4、计量误差等。sapmi07盘点差异过账原因有计量误差、收发品种误差、借出借入未准确记账、自然损耗、事故损耗等。SAP MES(SAP制造执行系统)集成制造执行系统(MES)有助于公司提高其制造单位的透明度。
5、首先,系统检查是否能够使用输入的选择条件来执行该运行。例如,对于定期过账运行,系统会检查过账期间是否按时间顺序紧随在上一过账期间之后。如果在此初始阶段出现错误,则运行会终止,并且会发出错误消息。
6、如果显示不同的利润中心,初步估计是该领料单涉及了不同的产品线。
相关问答
Q1: sap预制发票过账贷方科目多条
过账就是发货记账,一般会产生物料凭证和对应的财务凭证,且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。
对预制的会计凭证,可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面,点击 过账 按钮(就是保存图标的按钮)进行过账,也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单,进行 批量过账 。
不可以。根据查询sap相关资料显示,sap预制采购发票不可以跨月过账。预制发票凭证不得跨月,对于月底仍未形成真实过账的预制凭证,须在系统中删除预制凭证。
都是指postingkey.T-code:OB41里可以具体查看号码对应的是借方还是贷方及可以允许过账的科目类型。是一个概念。都是从英文翻译过来的,只是大家习惯的叫法不同。
sap把收货和发票校验入帐拆分给了两个部门,收货动作就是GR,是由仓库做的存货入帐动作,借存货,贷过渡科目,当收到发票时,财务部门做发票校验入帐动作,借过渡科目,贷应付账款,这样借贷方的过渡就清掉了。
所谓过账,从业务角度看,可以简单理解为产生了财务会计凭证,即信息进入了财务账中。在未过账之前,用户可以对预制发票做修改或者删除。
Q2: 关于SAP系统中的“过账”,麻烦解释一下
是一个概念。都是从英文翻译过来的,只是大家习惯的叫法不同。本身在SAP系统里的英文叫法也有不同,系统里有地方叫GeneralModification,还有地方叫AccountModification。具体是用来连接移动类型和自动过账配置的一个KEY。
传输过账是指在SAP系统中将采购订单或销售订单的成交信息进行传输并最终确认的过程,主要是指确认物料的出入库操作是否完成,将成交信息保留到系统中,以便于后续的核算、报表统计等操作。
SAP中DN就是deliverynote交货单;过账就是发货记账一般会产生物料凭证和对应的财务凭证且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。
进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
sap系统激活过账指示的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于sap发货过账相关说明、sap系统激活过账指示的信息别忘了在本站进行查找喔。








