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sap采购订单复制控制,sap 采购订单 付款
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采购用sap系统的流程?急
1、采购审批:SAP中采购申请具备审批功能,需要每次输入采购申请号进行审批,使用起来不大方便,不能实现类似于OA办公系统的流程审批。
2、sap仓库管理出库流程:采购开单、收货、入库、采购结算、粘贴标签、上架。入库流程:开单、生成波次、拣货、分拣打单、复核打包及发货。
3、sap采购的基本流程:创建采购订单:采购员使用SAP系统中的采购订单维护应用程序的功能,进行创建采购订单。采购申请:采购部门将采购订单转换为采购申请,采购申请由采购部门和生产部门依据业务需求进行审批。
4、需要说明的是,这种操作方式并不是SAP推荐的,不应在实际业务中大量采用。具体流程如下:移动类型101已在后台设置为自动创建定单。
5、项目准备--合同签订、成立项目组、概念培训、准备培训系统等。业务蓝图--讨论业务流程、第一轮操作培训、数据收集等。系统实现--开始做配置及开发、第二轮操作培训、第一次集成测试等。
相关问答
Q1: SAP采购业务处理流程介绍
1、付款清账:应付账款到期后,进行付款清账,此步骤是采购流程的最后一个环节。
2、sap采购的基本流程:创建采购订单:采购员使用SAP系统中的采购订单维护应用程序的功能,进行创建采购订单。采购申请:采购部门将采购订单转换为采购申请,采购申请由采购部门和生产部门依据业务需求进行审批。
3、项目准备--合同签订、成立项目组、概念培训、准备培训系统等。业务蓝图--讨论业务流程、第一轮操作培训、数据收集等。系统实现--开始做配置及开发、第二轮操作培训、第一次集成测试等。
4、SAP中最多可以同时打开6个窗口,用户可以在一个窗口查看报表,另一个窗口中录入凭证,相互不影响。用户可以通过命令“/O”,或者是点击下图红圈中的图标打开新的窗口。“/O+TCODE”:打开新的窗口并进入操作界面。
Q2: sap订单的五种类型分别是
1、标准采购类型。业务人员根据需求部门提报的物资需求计划,用询价/比价的方式,然后根据各项信息创建标准采购订单。这是一种最常用的采购方式。寄售采购类型。这是大型企业常用的一种采购方式。
2、如果有人问R/3中订单类型起那些控制作用,那么我觉得这个人对SD的理解更深刻一些。
3、次级成本要素的类别必须是42。同分配3 。同分配4。SAP:SAP,为“System Applications and Products”的简称,是SAP公司的产品——企业管理解决方案的软件名称。SAP公司(纽交所代码:SAP)成立于1972年。
4、标头级数据、物品等级数据、计划级别数据。在销售订单中,分为三个级别,分别是标头级数据、物品等级数据、计划级别数据,在SAP中,有几种标准销售凭证类型可用。
Q3: SAP关于采购申请转采购订单/采购合同的数量控制
1、我们公司自2010年就上了你说的SAP系统,依据使用部门报的预算申请,采购人员创建采购订单;你下次再采用一个未使用完的预算创建采购订单的时候系统会自动默认未清预算数量。
2、你是否把采购申请上所有的数量都转到第一张采购订单上去了?这样选“仅打开”时,因为采购申请数量已经全部转成了采购订单,就不会再显示了。按照我的经验,不会出现你所述的情况。请再检查你的查询条件。
3、当然不是同一个东西,标准价格一般不会变的,是物料主数据中会计视图的一个重要部分。采购信息记录的价格一般是会变化的,因为实际采购价格月度基本都变。
Q4: sap创建采购订单步骤
事务代码:VA01。在初始屏幕上至少要输入订单类型、销售组织、分销渠道、产品组。
在SAP主界面中抬头指令框中输入ME21N并回车,进入创建采购订单界面,选择“WF-标准采购订单”,输入供应商代码。
”可以按照以下步骤进行操作:创建采购订单:首先根据需要创建不同供应商的采购订单,以便从供应商处购买所需物料,并在订单中指定相应的供应商和物料信息。
Q5: 怎么把采购订单从me23n里导出来
1、通过字段业务类型进行区分,你查一下EKBE这个表,业务类型等于2的时候对应的凭证号才是发票号。得到的发票号,与年度组合起来,就是BKPF-AWKEY。通过这个字段关联,就可以取得BKPF-BELNR了,也就是你要的会计凭证号。
2、有可能此订单已经做过发票校验了。有可能其它人正在对此订单做操作,也就是说此订单正处于锁定状态。如果是第一种情况,可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史”,看是否有发票存在。
3、要查询生产订单的一些信息,可以去事务代码COOIS里面查询,你可以自定义选择查询所需要的信息,至于所说的标准成本,那么你在里面的工单工单的收货,这个收货就是标准成本。
4、采购订单的删除方式:选中行项目,点那个垃圾桶图标,最后保存。订单号会一直存在,但是行项目是删除了,不会再允许后继操作。
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