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sap发票没有创建,sap没有创建出具发票凭证
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sap发票底账数据不存在
1、重新上传即可。进入普通发票电子版手工上传,点击查询,找到044开头未上传的发票,选中,点击上传即可。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证。
2、sap发票金额为0是由于支付未到账的情况下开出的电子发票。解决问题情况最好的方法是和工作人员进行沟通。
3、数据不存在:底账数据可能已经过时或不再可用。在这种情况下,您可以尝试使用其他数据源或检查数据是否已更新。数据不可用:底账数据可能受到权限或安全限制而无法访问。
4、生成文件代码不能为空。因此系统会自动排除不存在这种情况。在公司代码1000中,号码范围14对于2021不存在A:做凭证做不过去时,首先检查凭...重新设定一个存在的号码范围的编号。
相关问答
Q1: sap开票后没有产生会计凭证
查看一下发票信息中的过账日期是不是在已锁定期间,把日期改为当期日期,或者根据vfx3提示信息,查看一下copa段是否缺失。
不产生会计凭证。SAP中会计凭证的讲解SAP系统在数据处理,无论是业务处理还是财务处理都会产生大量的凭证,凡是不产生会计凭证的物料凭证行项目的金额都为0。
第一个销售开票是在11/4做的,会计凭证的过账是在11月,冲销销售发票是在12/6,那个时候11月份的物料账、财务账期应该已经关掉了,所以在冲销时只冲了销售发票,而没有相对应的产生一个冲销的会计凭证。
原始卡片录入后不会自动生成凭证首先录入固定资产的基础信息,然后在菜单中点自动生成凭证。原始卡片录入后不会自动生成凭证,只有计提折旧后,在批量制单中选择折旧计提的记录去生成凭证。
...是这样的,你确认发票生成后自动生成会计凭证么?可能这个不是自动生成的,或者不应该生成会计凭证。还有种可能,是你的结算币种和销售币种没有转换。
有许多用户发现系统中有时会出现物料凭证产生了会计凭证没有产生,或者是相反会计凭证产生了物料凭证却丢失了的现象。在物料分类总帐被启用的情况下,系统会报错C+048,相关物料的入出库移动因为此错误而不能进行。
Q2: sap出具发票问题
可以。sappod可以部分开发票,根据一些特殊需求分多张开具发票,发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证。
进入XD02(“修改客户”)进行修改设置。将开票凭证项目内,“出票日期”栏更改为空白(因为在实际工作中无法确定物料何时出库)。
生成关系。实际发票是根据预制发票生成的,当需要向客户开具发票时,可以使用预制发票作为基础,在SAP系统中填写实际的销售或采购数据,从而生成具体的实际发票。
不能。sap公司是一家手续齐全的企业,属于正规企业,该公司的销售人员在未经允许的情况下是不能先开具内部发票的,这是违反公司规定的一种行为。
Q3: SAP创建发票时显示在公司代码中,号码范围51对于2022不存在
1、生成文件代码不能为空。因此系统会自动排除不存在这种情况。在公司代码1000中,号码范围14对于2021不存在A:做凭证做不过去时,首先检查凭...重新设定一个存在的号码范围的编号。
2、首先在fbn1创建编号范围;然后修改oba7中凭证类型的号码范围,这里的号码范围指的是fbn1创建中的“序号”这点很重要不要搞混淆。
3、在浏览器中找到51发票平台的官网,点击进入。进入官网后,往下拉动页面,看到一个查询页面,输入发票的相关信息、发票代码、发票号码、开票金额和日期,点击(查询)。
4、在sap左上角的事务代码框里输入obh2,按下回车;会弹出一个温馨提示窗口,不用管它,点击对号按钮就完事了。图片 选择公司代码范围,源会计年度输入2022,目标会计年度选择2023,点击左上角的执行按钮。
Q4: 请问SAP能做到做发货过帐时自动生成发票吗?
1、需要在后台的发货过帐部分做配置,如参照发货单出发票要在发货单部分检查,如参照订单出发票要检查订单类型与发票类型的对应。
2、即企业买东西出去,要收款,这里面就牵扯到销售成本和销售收入,以及销售费用的关系,那么所以与这些有关系的业务操作,就都要产生会计凭证,如销售发货,就会产生销售成本会计凭证,出发票,就要产生销售收入相关的会计凭证,等等吧。
3、可以的。SAP是一个高度集成的系统,在各个后勤模块中发生某些的业务,能够在系统中自动产生会计凭证,同步更新财务会计科目余额,开具销售发票的同时产生会计凭证便是其中一种。
4、过账就是发货记账,一般会产生物料凭证和对应的财务凭证,且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。
5、所谓过账,从业务角度看,可以简单理解为产生了财务会计凭证,即信息进入了财务账中。在未过账之前,用户可以对预制发票做修改或者删除。
6、因为是自动过账,财务凭证是根据物料过账自动生成的,因此,你需要冲销的是物料凭证,财务凭证会自动冲销。
Q5: sap创建采购订单时没有找到有效的单据
警告消息应该是因为Output control没有配置好导致的。如果PO不需要打印,或者有其他打印程序可以忽略。
可能是如下原因:在SAP系统中,对固定资产采购订单进行收货后,看了一下物料凭证,结果没有发现相应的会计凭证。
sap公司间交易采购订单创建未出现装运页签是需要取消分配交货类型和检查规则里的配置,这样STO就不会产生交货单。SAP设置的标准库存转储调拨单类型是UB,直接采用此类型,或者根据需要复制此类型定义一个自定义的采购订单类型。
着急你得找一下你们的SAP顾问,这个得检查后才有结论。可能是科目资料改动了,也可能是你们开发搞出来的问题。
创建订单时,首先检查销售组织、然后客户主数据、然后物料主数据,这个提示可能是该销售组织下没有这个客户的数据。解决方法是到客户主数据中扩展销售组织。不过,这个药谨慎,需要咨询业务部门可否扩展。
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