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sap采购订单预付款,sap预付款与采购订单关联
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请问SAP中如何处理预付、预收帐款等操作?
1、我告诉你简单的办法:增加一个做预付款的审批的流程,就在采购订单审批里加一个做预付款付款的人去审批,他如果做完了预付款就审批订单,审批完成的订单就可以认为是已经有付款了的。
2、自动结转应收贷方和应付借方至预收预付,不过这就需要设几个调整科目,比如应收账款下设应收账款-贷方转出、预收账款-应收账款借方转入,并且在次月初,会自动红冲回去,类似于调表不调账。
3、“/OTCODE”:打开新的窗口并进入操作界面。单独打开新的窗口一般点击上图红圈中的图标,“/O”一般结合事务码使用,例如“/OF-02”表示打开一个新的窗口,并进入到F-02记账界面。“/NEX”:直接退出SAP系统。
4、您只能设置应付或预付作为统驭科目。比如设置应付账款作为统驭科目,预付可以通过选择特别总账标志来选择。反之设置预付为统驭科目,应付可以通过选择特别总账标志来选择。
5、在SAP财务处理中,对个人借款之类的账务处理操作是:打开财务软件,点击凭证录入;在记账凭证直接录入会计分录:借:其他应收款-个人 贷:现金/银行存款 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。
相关问答
Q1: 关于SAP中通过F-32结转的问题(SAP达人请进!)
1、客户定额预付10000元,系统内生成发票500元,(这已经在客户的ACCOUNT上)可以通过F-32的费用差异来操作的,其中记账码要选择19(特别总账贷方)。
2、在客户已创建的所有公司代码之中、在指 信用控制范围公司代码中,系统检查是否已维护此控制范围的数据。是否有与控制范围有关的可删除的数据?如果未在公司代码中创建客户,则该数据可删除,该公司代码指代相关的控制范围。
3、F-30 可以清AR,可以输入客户号不用输入总账科目。过账并清账,凭证金额直接更新科目余额。
4、通过F-32(清账)交易代码进行红冲,这时会弹出一个窗口,在交易代码一栏中输入相应的红冲代码。在已有发票的FB02界面中,通过点击编辑按钮进入编辑模式,选择发票菜单下的发票红冲选项,选择相应的红冲代码即可。
5、重置已结清项目,其实质也是冲销,只是针对含有未清项目的冲销。正常情况下,如果完成重置已结清项目,需要生成两个凭证,冲销凭证,和冲销清帐凭证,重置其实就是冲销。
Q2: sap下po时,付预付款的流程是怎样的?怎么样体现在po中的
1、SAP中PO和SO关联在一起就需要在PO数据录入窗口的SO号码字段填入相应的SO销售订单号码,表明这些采购来的材料或成品将被用于相应的SO 销售订单发货成品,这样PO和SO就关联在一起了。
2、.如果货物不够一个小柜,需走散货时,向货代公司定散货仓位。拿到入仓纸时,还要了解截关时间,入仓报关要求,等内容。 向运输公司定仓时,一定要传真书面定仓纸,注明所定船期,柜型及数量,目的港等内容,以避免差错。
3、Po(化学元素名称)一般指钋。1898年皮埃尔·居里与玛丽·居里在处理铀矿时发现钋元素,玛丽·居里为纪念自己祖国波兰(拉丁文 : Polonia),把这种新元素定名为钋。
4、,采购订单(PO),PR要批准后,就可以向供应商下PO了。类似于一张要购买的物料列表 3,收货——4,发票校验 当然这个不比较粗,要细说的话,可以说到库存转移,库存过账,退货,寄售,转包等等等。
5、这表示如果为了准备好SO中列出的要发货的成品,需要先采购某些材料或成品.并有一个PO包含了要先采购某些材料或成品.它们之间存在逻辑依赖关系。
6、sap通过Function导出openpo。通过Function只能每次单笔获取,通过数据库表获取通过数据库获取需要关联几个数据库表,同时需要一些数据处理过程进行导出。
Q3: 请教预付款怎么在SAP系统中处理
输入事务码FB08,然后将对应凭证号输入,并选择冲销原因,然后保存,即可以完成这笔预付款请求凭证的冲销。冲销完成后,可以在采购订单页面看到这笔冲销的预付款请求。
接着付款啊,付完款,连到银行系统就划账贝。问公司fico啊。
客户定额预付10000元,系统内生成发票500元,(这已经在客户的ACCOUNT上)可以通过F-32的费用差异来操作的,其中记账码要选择19(特别总账贷方)。
你好;无论是销售订单还是采购订单,发货或收货后都不能更改价格,只有冲销后再进行更改。
定期做贷项记账,然后可以用F-04进行清帐,清帐的时候选总账。如果您想记账更加清楚点,可以建议将2401*设置为统御,按类别或者项目设置财务供应商,然后一样可以实现清帐(这个前提是您这边在期初导入的时候就按统御分开)。
您只能设置应付或预付作为统驭科目。比如设置应付账款作为统驭科目,预付可以通过选择特别总账标志来选择。反之设置预付为统驭科目,应付可以通过选择特别总账标志来选择。
Q4: SAP里ME23N里的VRe,IR-L是什么意思
要查询生产订单的一些信息,可以去事务代码COOIS里面查询,你可以自定义选择查询所需要的信息,至于所说的标准成本,那么你在里面的工单工单的收货,这个收货就是标准成本。
首先路径:spro,物料管理,采购,消息,输出控制,信息类型,定义采购订单的消息类型。其次增加新的输出类型,从NEU复制出来一个ZNEU,将标准程序SAPFM06P复制成ZSAPFM06P替换到如下位置。
采购入库是不对价格信息进行检查的,据我所知,SAP无类似功能的报表。
Q5: 已经完成预付款的订单,是否可以更改订单价格sap
1、通过路径后勤。选择物料管理进行采购。采购订单会成批维护进入。直接输入事务代码进行操作界面。选择需要修改的采购订单表即可修改单价。
2、可以。规则可以根据企业业务需求更改,sap生产订单结算规则可以修改。生产订单里的结算类型是由订单类型和工厂里的参数决定的,默认结算到物料。
3、最正确的方法是,把销售订单的价格改了,具体操作如下:(前提是会计还没有生成会计凭证,如有,要联系会计先冲销会计凭证)第一步:冲销发票,VF11 填写凭证号,回车。保存。之后会生成一个新的凭证号,证明已冲销了发票。
4、SAP销售订单解冻后,如更新销售订单上的价格,那么价格会随之变化。根据相关信息查询得知,当销售订单被冻结时,系统会将订单中的价格信息固定,以保证订单的准确性和稳定性。
5、改销售订单的价格只是影响将来发货时的价格。他不会修改已经发货的价格。
6、必须要先删除已经发布了的标准成本估算——可以使用T-Code: CKR1。之后,就可以再重新发布了,但是注意:新的价格只能从重新发布的那条开始。
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