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U8ERP系统反结账后增加凭证 用友u8财务软件反结账
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用友u8没有对账就结账了,反结账后怎么处理?
1、总账-凭证-期末-对账在“对账”对话框下按ctrl+H,提示恢复记账前状态已激活,确认即可。
2、用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。
3、反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
4、在系统中进入结账,选择上个月已经结过账的月份(注:反过账一定要一个月一个月依次反,重复步骤,如现在9月份要反6月份的账就得先反8月的账,依次类推),按住快捷键ctrl+shift+F6,弹出对话框输入账套密码。
5、反结账: 以有反结账权限的人员在总账登陆,在[月末处理]-[月末结账]里边,点最末一个已经结账的月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,录入并确认口令,反结账就完成了。
6、进入财务软件主界面,点击账务处理。点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。
相关问答
Q1: 用友erp-u8中凭证已审核怎么反审核?怎么反过账?反结账?
一,反结账。用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。
在KIS的会计之家主界面,选择“账务处理”,如图所示。然后在业务处理窗口,我们能看到凭证过账等相关功能,唯独没有反过账功能,因为反过账是作为隐性功能,只能通过组合键”CTRL+F11”,调出功能。
第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
用友U8怎么过账,所谓反过账也就是按照结账顺序反过来操作。
Q2: 用友U8两月都填制完凭证可否在上月再加入一张凭证?
注意,其他凭证记账状态是允许增加凭证的,上月已经记账不影响你增加凭证所以不用反记账,如果凭证启用了制单序时控制,新增的凭证不能比当月最后一张凭证更早。
可以的,前提是本月未结账。系统允许多次录入凭证,多次记账的。
把12日的凭证,保存为【常用凭证】,然后作废,整理凭证,彻底删除。录入11日凭证,录完之后再录入12日凭证(将常用凭证里保存的12日凭证增加到凭证里)。供参考。
Q3: 用友u8存货核算系统中如果我反结账之后再恢复记账,那么已经记账生成的...
1、不会,因为你记账时不会生成凭证。结账才会生成凭证。
2、第一步:反结账 进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
3、反记账: 总账-凭证-期末-对账在“对账”对话框下按ctrl+H,提示恢复记账前状态已激活,确认即可。
4、一,反结账。用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。
5、首先需要打开用友软件,找到供应链中的财务核算栏,双击进入。找到凭证列表列,单击错误凭证的月份,然后单击“确定”。然后找到需要删除的凭证号,单击此凭证。在箭头方向图标“删除”中,单击“删除”按钮。
6、首先,需要以审核人身份登录用友系统,才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】。
Q4: 用友U8如何反记账,反结账?我发现9月有个凭证错了,10月已经记账。_百度...
一,反结账。用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。
用友u8反记账的操作步骤为:我们在打开友u8后,点击左侧实施导航图标。在弹出的窗口中点击实施工具,然后在此页点击总账数据修正。接着我们在新弹出的页面中选择恢复方式,然后再点击后的确定。
在系统中进入结账,选择上个月已经结过账的月份(注:反过账一定要一个月一个月依次反,重复步骤,如现在9月份要反6月份的账就得先反8月的账,依次类推),按住快捷键ctrl+shift+F6,弹出对话框输入账套密码。
第一步:反结账 进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
用友u8反结账的基本操作 1)请以账套主管身份登录企业平台;2)执行业务工作--财务会计--总账--期末--结账,选中要反结账的月份 3)同时按下ctrl+shift +F6,三个键,提示是否反结账,输入主管口令。
第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
Q5: 用友ERP-U8财务软件中所做的记账凭证已经做完(未审核)后发现中间少做了...
1、先用制单人取消结账,再用审核人反记账,反审核。重新用制单人修改凭证就可以了。修改完了审核,记账,结账就好咯。
2、首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证,双击打开该凭证。
3、取消审核就行了。手打很累,请体谅下。最近老有这类问题说明用软件的人增多,但是使用财务软件之前最好有系统的培训,财务是一个严谨的东西,如果用错了软件中的功能后果是很严重的。
4、用友财务软件中若本月已经编制记账,想修改上月凭证,关键是要反结账。 1:本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况,可以直接进行反结账。
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