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erp系统怎么反审,erp系统如何审核单据
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用友ERP—NC中单据反审核失败,提示:总账处理业务,该业务不能进行操作...
1、该单据已经转总账,必须先删除总账凭证,才能对该单据进行反审核。如果是自动分录产生的凭证,自动分录也需要删除。
2、如果想取消审核的话,就要在系统里找相关的单据,删掉后才能反审核。或者进数据库后台直接修改你所需要的数据,但是此类操作可能涉及到后面的数据核算,请谨慎使用,建议找ERP供应商的IT人员。
3、先反记账,再取消审核,后修改。已记账但未结账的凭证对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。
4、检查你的计算机名称是否含中文字符或其他符号。如果有,那么修改为英文或数字的。再重启电脑访问NC试试。
5、用友nc系统无法结账,显示存货总账表和单据汇总金额不一致,需要调节存货总账当前结存。怎么处理啊! 用友nc系统无法结账,显示存货总账表和单据汇总金额不一致,需要调节存货总账当前结存。
相关问答
Q1: ERP中什么是反审核
将已经审核完的记账凭证进行取消操作。审核就是审查核实,反审核的意思是将已经审核完的记账凭证进行取消操作,只有未经过审核的记账凭证,系统才允许修改。
一般意义是审核的单据是不允许再更改。保证单据数据准确。反审核与审核相对应,只有审核了的单据才能反审,若有下游单据关联则反审是不被允许。关闭是这个单据不需要再执行或已执行完毕,这涉及是手工关闭和自动关闭。
月末反审核是指在财务软件中,对于已经审核过的凭证或单据,进行反审核操作,使其重新变为未审核状态。
金蝶财务软件的凭证反审核就是将已经审核完的记账凭证进行取消操作,只有未经过审核的记账凭证,系统才允许修改,可以通过下列操作实现。
首先,需要以审核人身份登录用友系统,才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】。
可以修改。取消审核就可以了。用审核员的身份登录,然后取消审核,再用另一身份登录修改凭证。
Q2: erp月末已结账导致反审核失败怎么办呢
该单据已经转总账,必须先删除总账凭证,才能对该单据进行反审核。如果是自动分录产生的凭证,自动分录也需要删除。
如果想取消审核的话,就要在系统里找相关的单据,删掉后才能反审核。或者进数据库后台直接修改你所需要的数据,但是此类操作可能涉及到后面的数据核算,请谨慎使用,建议找ERP供应商的IT人员。
反结账、反记账、反审核就可以将转账凭证改过来。
你好,你可以去去数据库后台找到icsale这张表,把核销金额字段给修改成0,就可以反审核删除了。或者直接到数据库中直接删除此发票也是可以的。希望以上回复对你有所帮助。
Q3: 在ERP中,单据已经核销的,不能反审核,怎样取消审核呢?
1、在线取消核销:在应收管理系统中找到“已经核销单据查询”界面,在该页面上可以根据业务日期、客户名称等关键词搜索需要取消的已经核销单据。然后勾选相应的单据,并点击“撤消/反冲账”按钮即可。
2、如果是直接收款单据做的手工核销的,可以到往来现金点击取消核销,选择取消。如果是直接做收款单进行核销的,需要删除收款单。
3、过账的要反过账才能反审核。选择已审核凭证-编辑-取消审核/反审核/审核(会弹出对话框,选择“取消已审核凭证”)搜不出凭证原因常见是选择的条件不对,另外就是权限的问题了,有一个权限给对所有的用户都有此权限。
4、要先取消记账,再取消审核,要用凭证上的审核人去登陆账套。erp月末已结账导致反审核失败要先取消记账,再取消审核,要用凭证上的审核人去登陆账套。只能按照这个流程反向操作,即反结账-反记账-反审核。
Q4: 工厂审核ERP系统怎么审核(erp系统怎么反审核)
首先,需要以审核人身份登录用友系统,才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】。
在单据直接点反审核就好了。或者在单据审核中心查找。 推荐使用蓝软7000ERP。
易助单据的审核和反审核是同一个按钮,你找到那个单据,点“审核”就可以反审核了。如果你“审核”的按钮是灰色的,说明你没有反审核的权限,联系你们的系统管理员。
在【总账管理-凭证处理-会计凭证查询】,点击下方的【审核操作】,选择【反审核所有已审核会计凭证】。
反审核,就是撤销审核,ERP中的所有业务单据(不只是会计凭证)只有在审核后才是生效的(才会入账),审核后的单据不能随便修改或删除。
所以关联单据已经锁定。如果想取消审核的话,就要在系统里找相关的单据,删掉后才能反审核。或者进数据库后台直接修改你所需要的数据,但是此类操作可能涉及到后面的数据核算,请谨慎使用,建议找ERP供应商的IT人员。
Q5: ERP审核后怎么反审核?
1、首先,需要以审核人身份登录用友系统,才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】。
2、在【总账管理-凭证处理-会计凭证查询】,点击下方的【审核操作】,选择【反审核所有已审核会计凭证】。
3、在单据直接点反审核就好了。或者在单据审核中心查找。 推荐使用蓝软7000ERP。
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