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erp系统红字要怎么处理,erp红字冲销法怎么用
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erp专业发票结算错了,冲红如何操作
发票冲红是指对错误开具的发票进行作废处理的操作。操作步骤如下:首先,核对需要冲红的发票信息,确保准确无误。其次,填写冲红申请表,包括发票号码、开票日期等必要信息。然后,将冲红申请表提交给税务部门进行审核。
当月不必开红字,可直接作废,隔月才要。开红字:先开票系统里拉出开红字发票申请书,填好打印好一份,并导出到U盘,开错的发票原件的第二三联分别复印一份。
进入到总账系统,在填制凭证界面点击工具栏里冲销凭证。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定”。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定”。
可以手工选择相互转账的单据以冲减部分应收款。操作步骤:1 选择供应商往来中的“红票对冲”。2 输入有关的栏目如日期、供应商和币种。输入后,屏幕会显示该客户的满足条件的红字单据。
相关问答
Q1: ERP系统里,采购订单税率错了,让我给他做红冲,怎么操作
1、税率开错购买方分录:将上月分录红冲,因进项已认证,4月份应做进项转出,再将正确发票认证抵扣并做分录即可。
2、做一张正向的准确税率单子如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲若是不影响也可以不做处理。
3、一般操作如下:先进入金税盘,里面有一个专门申请红字的栏目,选择购买方申请“已抵扣”,输入需要冲红的发票代码和发票号码,那张发票会自动显示出来,把信息表打印下来。
Q2: ERP如何红字回冲
两个办法,第一,你直接填一张单据,跟你要冲掉的一样,只是数量,金额都是负数 第二,一般大多数的ERP软件都有红冲的功能,比如用友软件的总账就可以红字冲销凭证。
进入到总账系统,在填制凭证界面点击工具栏里冲销凭证。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定”。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定”。
以用友U8为例,如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。
Q3: ERP系统里的红冲是什么意思?
1、红冲就是红字冲销。是财务对于错误开票或错误记账更正的一种方法。填制与错误开票或记帐凭证内容相同的红字(负数)金额开票或记帐凭证,冲减原来的错误。
2、红冲就是红字冲销。是财务对于错误开票或错误记账更正的一种方法。红冲发票方法有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分。
3、红冲单据,作废此单据,由于会计数据需要保存和保留痕迹,可以设置操作员权限,让红铜单据按权限管理整个系统。红字应填写红字金额会计凭证,并在凭证上过账,以抵消原始金额或超额金额。
Q4: 金蝶财务软件,红字凭证怎么做?我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数...
问题一:金蝶财务软件,红字凭证怎么做?我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的 输入“-”号就会变成红字,或者在科目余额方向的反方向输入金额,就是红字了。
或者在科目余额方向的反方向输入金额,就变成红字。
金蝶KIS专业版快速生成红冲凭证的方法:单击【账务处理】-【凭证管理】,打开会计分录序时簿界面; 单击选中相关凭证,单击【操作】-【冲销】,自动生成一张相应的红字凭证。
已录入的金额转换方向,按“空格”键即可;若要输入负金额,在录入数字后再输入“-”号即可。金额借贷自动平衡——“CTR+F7”。凭证保存——“F8”。
一般应该采取第一种,我以前在大型国企做过,调整凭证都是直接红冲的。如果是第二种的话,增加了银行存款的发生额,现金流量肯定有影响。
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