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erp系统勾稽状态的简单介绍
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金蝶K3入库单和发票怎样钩稽的?
1、只要把系统参数设置好了就可以自动钩稽。参数设置如下:【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】-【系统参数】 然后按图设置即可实现。
2、按以下步骤进行:点击供应链——销售管理——结算——销售发票-钩稽/补充钩稽——选择时间、审核钩稽、记账状态——选中需要钩稽的发票后,点钩稽——在上下两个对话框里分别选中发票和出库单,点钩稽。
3、您好!需要供应商和物料一致,数量建议一致,如果不一致也需要勾稽在系统参数后面采购系统选项中有参数控制。
4、金蝶K3采购发票购稽,打开采购发票序时簿,选择已审核的采购发票,点钩稽。就可以和相应已审核的外购入库单勾稽。勾稽即西方语言。所谓勾稽关系,是指相互间存在一种可检查验证的关系。
5、金蝶K3对采购入库单与发票金额差异的部分不是用来处理的。常规解决思路:入库单做好之后,下推为发票。发票上的金额本身与入库单有出入很正常,所以才需要软件的钩稽功能,通过加权平均法实行反填。
相关问答
Q1: 金蝶ERP往来通知单金额不对等,如何手动勾稽
1、只要把系统参数设置好了就可以自动钩稽。参数设置如下:【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】-【系统参数】 然后按图设置即可实现。
2、金蝶K3采购发票购稽,打开采购发票序时簿,选择已审核的采购发票,点钩稽。就可以和相应已审核的外购入库单勾稽。勾稽即西方语言。所谓勾稽关系,是指相互间存在一种可检查验证的关系。
3、可以先改合同再重新入库,如果里面的物料办过入库,要生成一张调整金额差异的出库单,保证成本正确无误。差额较小,不超过一元。
4、常规解决思路:入库单做好之后,下推为发票。发票上的金额本身与入库单有出入很正常,所以才需要软件的钩稽功能,通过加权平均法实行反填。如图操作,选中发票与入库单进行钩稽。
5、还有一个可能性是:你的外购入库单是多张的,一张60,一张40的数量。然后40的那张入库单没有审核。如果只有一张外购入库单,那就表示数据出错了。如果你熟悉系统后台,去跟踪一下,查出原因就可以了。
Q2: 金蝶erp发票已经勾稽了怎么作废重开
您好:如果您是勾稽错误,可以选择这张发票,右键点击反勾稽。然后将发票反审核删除之后重新由入库单下推。如果右键点击没有找到反勾稽,则可以选择这张发票之后再编辑菜单下面点击反勾稽。
在勾稽日志里反勾稽,或者在销售发票序时簿中,选择发票后点上边的工具栏反勾稽。
您好!如果需要勾稽出库单,那本期红冲的时候,需要将上期的出库单一并红冲,然后再本期重新录入。同本期的发票一起勾稽。
不可以重开。由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。
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