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erp及sap系统过账操作,sap如何过账
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sap系统操作有哪些技巧?
1、SAP系统操作有以下技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。
2、在自己电脑里装一套SAP系统,多操作学习,有问题及时向有经验的朋友请教。建议先自己动手操作系统,摸索2周,积累一些问题都记下来。
3、简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有:收、发、转、盘点四大项。
相关问答
Q1: ERP系统库存帐怎么结转(erp系统过账步骤)
1、) 如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可;2) 如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。
2、系统界面的操作 ERP有很多种,但不管是哪一种,最基本的界面内容都差不多,都有管理维护、基本信息、报表生产器等功能,这是对整个ERP系统的操作和控制,如对操作人员的权限、口令的设置,生成各种报表等等。
3、怎么用erp管理仓库:商品入库:到货后,仓库管理员验货、收货,同时将实际到货数据如实录入ERP管理系统,入库商品的同时登记录入数据,做到账实相符,避免因延误而造成数据误差。商品编码需与系统一致,便于商品库存的管理。
4、从业务角度考虑需要有月报表,从计算速度角度考虑,需要结转库存。 注:ERP中库存年结是指每个会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务进行结账。
5、尽快结转 现在结转不会对库存产生很大的影响,结转就是将上月的期末月作为当月的期初余额,并且不允许在对上月的数据进行更改。
6、首先打开手机,找到该软件点开,点开后会看到“业务导航”,点击。然后下方会出现“应付款管理”,点击“应付款管理”。一直往下看,找到“其他处理”点击,然后会出现一个“取消操作”点击“取消操作”就可以了。
Q2: 在ERP系统中应付账款的处理流程(erp系统过账步骤)
应付账款流程与应收账款流程是财务管理的开端,也是财务工作的主要流程。若能够这两大流程控制好了,ERP系统的财务模块也就成功了一大半了。我先讲一下财务管理的应付账款流程。
数据及业务处理。这个过程主要是实现审核、采集发票信息的复核以及向应付账款和支付信息的转换。审核过程中检查本次支付是否通过了足够的权限审批。
先审核所有单据,生成总账记账凭证后,然后记账,先采购管理-库存管理-存货核算,在每年的最后一个月,存货核算记账后,系统会自动结转为下年度的期初余额。
反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
系统界面的操作:ERP最基本的界面内容都差不多,有管理维护、基本信息、报表生产器等功能,以操作和控制整个ERP系统。
Q3: SAP领料过账问题
1、具体流程如下:移动类型101已在后台设置为自动创建定单。具体方法是:进入IMG后台,物料管理-总量控制-收货-自动创建采购订单,双击进入后,将101 GR收货的第三项“自动产生的采购订单”勾上。
2、输入的贸易伙伴信息有误:在SAP过账时,需要正确输入相关的贸易伙伴信息,包括客户、供应商、银行账户等,若输入的贸易伙伴信息有误,系统会提示“请输入贸易伙伴”并无法进行过账操作。
3、公司需要支付的货币与供应商所在国家的货币不同,汇率波动可能会导致SAP过账时出现差异。sap过账时需要注意客户和实际付款人名称要一致,保证校验时供应商与做付款申请时的供应商一致等。
Q4: ERP中在领料过程中过账是什么意思?
过账的意思 过账(Posting) 是在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。过账时要严格按照会计分录所规定的应记账户、应记方向、应记金额进行,否则就会发生错误。
过账是在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。过去指商业上把账目由甲账转入乙账,簿记上指把传票、单据记在总账上或把日记账转登在分类账上。
过账的意思是指商业上把帐目由甲帐转入乙帐,现在簿记学上则指把传票、单据记在总帐上或把日记帐转登在分类帐上。读音:[guò zhàng]。例句:从这些日记账过账到总分类账和应付款明细分类账。
过账:根据已编制的记账凭证,将每项经济业务涉及的借方账户和贷方账户的发生额,分别登记到分类账簿中开设的相应账户的过程。
ERP发货过账(posting)是指在发完货都进行盘点过账的一个动作,一般要在一天工作结束事,周末,或者是月终进行发货过账,即结算出各账户的本期发生额合计和期末余额。
会计术语:过账,就是登记账簿。编制会计分录以后,应记入有关账户,这个记账步骤通常称为过账。
Q5: sap预制发票过账贷方科目多条
1、过账就是发货记账,一般会产生物料凭证和对应的财务凭证,且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。
2、对预制的会计凭证,可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面,点击 过账 按钮(就是保存图标的按钮)进行过账,也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单,进行 批量过账 。
3、不可以。根据查询sap相关资料显示,sap预制采购发票不可以跨月过账。预制发票凭证不得跨月,对于月底仍未形成真实过账的预制凭证,须在系统中删除预制凭证。
4、sap把收货和发票校验入帐拆分给了两个部门,收货动作就是GR,是由仓库做的存货入帐动作,借存货,贷过渡科目,当收到发票时,财务部门做发票校验入帐动作,借过渡科目,贷应付账款,这样借贷方的过渡就清掉了。
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