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erp系统冲红,erp充值
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如何把ERP里已经红冲了的单据再给反红冲回来?
红冲单据删除后,再将那张错误的销售单反审核,进行修改就可以了,一般的ERP系统都能做到这些。如果错误销售单开单月份已经结账,那前面的单据就最好不要动了,再重新开一张就行了。
如果入库单据出现问题,可以通过做一张反向的红冲单据。然后重新做一张新的正确入库单据即可。
为了解决这个问题,我们软件处理错误的单据就采用冲红,默认情况下,冲红的单据是无法直接看到的,需要勾选“显示已冲红单据”才可以看到。
处理方法:打开经营历程,找到该单据,先复制为草稿再进行红冲,然后到草稿里面找到该单据进行修改后直接过账即可。红字反冲是指你的某张单据做错误了,可以使用红字反冲功能使这张单据无效,然后再重新做一张单据。
相关问答
Q1: erp专业发票结算错了,冲红如何操作
1、进入到总账系统,在填制凭证界面点击工具栏里冲销凭证。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定”。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定”。
2、先开票系统里拉出开红字发票申请书,填好打印好一份,并导出到U盘,开错的发票原件的第二三联分别复印一份。
3、以用友U8为例,如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。
4、两个办法,第一,你直接填一张单据,跟你要冲掉的一样,只是数量,金额都是负数 第二,一般大多数的ERP软件都有红冲的功能,比如用友软件的总账就可以红字冲销凭证。
Q2: ERP系统里的红冲是什么意思?
红冲就是红字冲销。是财务对于错误开票或错误记账更正的一种方法。填制与错误开票或记帐凭证内容相同的红字(负数)金额开票或记帐凭证,冲减原来的错误。
红冲就是红字冲销。是财务对于错误开票或错误记账更正的一种方法。红冲发票方法有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分。
蓝冲:如果是会计科目记错了,那就写一借贷相反的分录,就把原来那个冲掉,即蓝冲。红冲:如果是会计科目用对了,只是金额计多了,那就写一个相同的分录,用红笔写金额,把多余部分冲掉,即红冲。
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