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ERP系统里红冲,erp系统怎么做红字
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ERP系统里的红冲是什么意思?
红冲就是红字冲销。是财务对于错误开票或错误记账更正的一种方法。填制与错误开票或记帐凭证内容相同的红字(负数)金额开票或记帐凭证,冲减原来的错误。
红冲就是红字冲销。是财务对于错误开票或错误记账更正的一种方法。红冲发票方法有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分。
蓝冲:如果是会计科目记错了,那就写一借贷相反的分录,就把原来那个冲掉,即蓝冲。红冲:如果是会计科目用对了,只是金额计多了,那就写一个相同的分录,用红笔写金额,把多余部分冲掉,即红冲。
如果是销售方需要申请开具红字专用发票,那么应当向主管税务机关提交相应申请单。税务机关审核通过后,销售方若是收到税局红字发票通知单,则可通过开票系统开具相应的红字专用发票。
单据冲红即把业务单据及对应的记账凭证以红字的方式作冲回处理。果业务单据保存后,企业发现了业务单据中的某些数据出错,而业务单据生成的会计凭证已通过了审核、登账,那么,这时我们就用到单据冲红了。
以用友U8为例,如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。
相关问答
Q1: ERP系统里一张销售单的收款方式做错了,现在已经红冲了,该张销售单要...
1、首先确定您使用的ERP系统是否支持销售单的删除功能。如果不支持,那么一般会用红冲来解决错误的销售单据,红冲掉这个错误的销售单,重新做新的销售单。如果支持的话,就需要有相应的删除权限。
2、不能直接修改或删除,处理方法:打开经营历程,找到该单据,先复制为草稿再进行红冲,然后到草稿里面找到该单据进行修改后直接过账即可。
3、如果做错了单据,可以根据下列举例的情况进行处理:1。可以在采购和销售的“往来帐务”中找出错误的单据,删除它,然后重新做一张单。2。
Q2: ERP系统如何走材料回冲
如果入库单据出现问题,可以通过做一张反向的红冲单据。然后重新做一张新的正确入库单据即可。
进入到总账系统,在填制凭证界面点击工具栏里冲销凭证。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定”。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定”。
预冲法:Preflush——根据已计划生产的装配件产量,通过展开物料清单将用于该装配件或子装配件的零部件或原材料数量从库存中冲减掉。
首先入库:采购入库(当月发票不到做暂估业务处理)或者vmi入库(汽配行业比较通用),后者等到发料后再记帐。其次出库:根据生产订单领料或者调拨到现场做回冲处理,盘点业务的处理。
用友ERP中可以分段进行发票的开具和暂估回冲的,系统自动操作完成。你只需要按照发票对应的入库单进行发料的审核和结算就可以了。
如果确定开票,先按有发票的入系统,但你自己要记录下来,哪些欠发票,要追的。如果你不确定,要问一下上级怎么处理。
Q3: 如何将ERP系统里重复并已使用的物料给删除(erp系统如何删除入错单据...
如果你是主计量单位设置错,可以在设置物料的基础资料里把主单位更改,那以后就不会错了。如果你只是修改本张单据,不能删除的原因是不是被审核,或者是已经被关联,前者需要反审核,后者需要先删除关联的单据。
如果本月已经审核和正常单据记账,那么你需要在存货核算系统进行回复记账,然后恢复审核再删除单据。如果是以前月份那就复杂了,建议你找用友在当地的分公司或代理商。
即填制负数入库单录入系统并记账,达到冲销的目的)。在冲销处理前,应先检查冲销处理的依据(即题目所说“采购入库单想删除”的依据是否充分准确),牵涉到库存,应进一步检查账实一致性,确认如上处理的正确性。
三是会更新这张物料收货单的状态。如原先审核后物料收货单的状态为“已完成”。而进行逆向调整后,物料收货单的单据状态为“已逆转”。单据状态调整后,应付帐款子系统就会自动过滤掉这张收货单,在报表统计分析也是如此。
发票在次月可以冲红票,在开发票系统中,数字输入-1000元(举例,它会提示你冲掉哪个编号的发票,你直接输入上月要冲红的发票金额即可)在用友系统里,你要冲错误的凭证,然后做个正确的就可以了。
金蝶的是封存。然后如果查询,可以选择是否显示封存物料。
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