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erp系统什么时候做红字,erp系统怎么做红字
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erp系统里洪冲如何操作?
进入到总账系统,在填制凭证界面点击工具栏里冲销凭证。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定”。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定”。
相关问答
Q1: 用友ERP-u8财务软件的使用流程
首先,进入用友U8财务软件,在企业档案中进行企业档案信息的录入。这里要准确录入企业的各种信息,并设置相应的各项档案,如会计科目、货币类别、子公司等,以便确保在记账凭证审核及报表输出等环节正常使用。
在成功安装用友U8ERP软件的计算机上,按以下顺序启动“系统管理”:“开始”→“所有程序”(以Windows7为例,WindowsXP则点击“程序”)→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。
用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。
填制凭证需要以张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。(登录方法详见本系列第9篇经验)方法/步骤5:点击“业务工作”选项卡。
在验收物料入库后在U9里制作收货单,传递给财务。生产或研发领料生成杂发单。成品入库生成杂收单。成品发货时生成出货单。财务人员。根据收货单生成应付单。根据出货单生成应收单并开具发票。
Q2: 如何用用友u8生成红字收款单?
1、填制凭证增加第一行填银行存款-某帐户,借方填(结息款)第二行填财务费用-利息收入,借方填(-结息款)(贷方不填!)保存,就好了。
2、应收收款单红字举例:比如要退款给客户,则做应收里面的收款单,点“切换”按钮,则变成红字收款单,录入即可;应付付款单红字举例:比如供应商要退款,则做应付里面的付款单,点“切换”按钮,则变成红字付款单,录入即可。
3、u8系统中进入应收模块的收款单,点切换按钮到红字收款单,录入退款数据,点审核按钮,生成凭证。
4、首先输入用户名和密码,登录用友U8系统。点击“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入。在弹出的”付款单据录入“页面中,点击”收款单“。点击”增加“。
5、登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。
Q3: 请问什么时候做相反会计分录,又什么时候做红字会计分录?
除了发生退货的时候要作和销售处理相反的分录,还有发现在本会计期做错了的会计分录,都要作与原来经济业务相反的分录,如果方向一致,那要用红字表示。
(五)如果在填制记帐凭证时发生错误,应当重新填制。
会计中,使用红字表示负数一般用于三种情况: \x0d\x0a它表示蓝字金额的减少或负数余额。如在当年内发现记账凭证所记的科目或金额有错时,可以采用红字更正法进行更正。
Q4: ERP系统里的红冲是什么意思?
1、红冲就是红字冲销。是财务对于错误开票或错误记账更正的一种方法。填制与错误开票或记帐凭证内容相同的红字(负数)金额开票或记帐凭证,冲减原来的错误。
2、红冲就是红字冲销。是财务对于错误开票或错误记账更正的一种方法。红冲发票方法有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分。
3、蓝冲:如果是会计科目记错了,那就写一借贷相反的分录,就把原来那个冲掉,即蓝冲。红冲:如果是会计科目用对了,只是金额计多了,那就写一个相同的分录,用红笔写金额,把多余部分冲掉,即红冲。
4、如果是销售方需要申请开具红字专用发票,那么应当向主管税务机关提交相应申请单。税务机关审核通过后,销售方若是收到税局红字发票通知单,则可通过开票系统开具相应的红字专用发票。
5、单据冲红即把业务单据及对应的记账凭证以红字的方式作冲回处理。果业务单据保存后,企业发现了业务单据中的某些数据出错,而业务单据生成的会计凭证已通过了审核、登账,那么,这时我们就用到单据冲红了。
6、以用友U8为例,如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。
Q5: ERP如何红字回冲
1、两个办法,第一,你直接填一张单据,跟你要冲掉的一样,只是数量,金额都是负数 第二,一般大多数的ERP软件都有红冲的功能,比如用友软件的总账就可以红字冲销凭证。
2、以用友U8为例,如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。
3、可以手工选择相互转账的单据以冲减部分应收款。操作步骤:1 选择供应商往来中的“红票对冲”。2 输入有关的栏目如日期、供应商和币种。输入后,屏幕会显示该客户的满足条件的红字单据。
4、先开票系统里拉出开红字发票申请书,填好打印好一份,并导出到U盘,开错的发票原件的第二三联分别复印一份。
5、你可以用T3用友软件进行操作,核算 →购销单据制单 →选择 →红字回冲。
6、如果入库单据出现问题,可以通过做一张反向的红冲单据。然后重新做一张新的正确入库单据即可。
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